目 錄
第一部分 鶴山市財(cái)政局概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 鶴山市財(cái)政局2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 鶴山市財(cái)政局2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市財(cái)政局概況
一、部門職責(zé)
一是貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)財(cái)政、稅收工作的方針政策和法律法規(guī);組織起草全市財(cái)政、稅收、政府采購、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理、資產(chǎn)評估、財(cái)務(wù)會計(jì)、政府債務(wù)管理等方面的地方性規(guī)定;二是擬訂全市財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略、中長期財(cái)政規(guī)劃,參與分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟(jì)形勢,參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策,提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控、綜合平衡社會財(cái)力和推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化及主體功能區(qū)規(guī)劃的建議,執(zhí)行中央與地方、國家與企業(yè)分配政策;三是承擔(dān)本級各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制年度本級預(yù)決算草案并組織執(zhí)行;受市人民政府委托,向市人民代表大會報(bào)告本級和全市預(yù)算及其執(zhí)行情況,向市人民代表大會常委會報(bào)告決算;制定行政事業(yè)單位開支標(biāo)準(zhǔn)、定額,審核批復(fù)本級部門(單位)的年度預(yù)決算,完善轉(zhuǎn)移支付制度,擬訂市對各鎮(zhèn)(街)財(cái)政管理體制并組織實(shí)施;四是制定全市財(cái)政和預(yù)算收入計(jì)劃,管理和監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)政收入,負(fù)責(zé)組織耕地占用稅、契稅的征收和管理;五是負(fù)責(zé)本級非稅收入及各項(xiàng)政府性基金管理。擬訂彩票管理制度,監(jiān)管彩票市場,按規(guī)定管理彩票資金;管理政府債務(wù)、政府主權(quán)外債業(yè)務(wù),防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn);管理財(cái)政票據(jù),管理財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和社會團(tuán)體的非貿(mào)易外匯,參與監(jiān)管住房保障和住房公積金;六是組織制定本市國庫管理制度、國庫集中支付制度及財(cái)政總預(yù)算會計(jì)核算制度,負(fù)責(zé)本級財(cái)政資金調(diào)度和財(cái)政總預(yù)算會計(jì)工作,執(zhí)行政府采購政策、制度并監(jiān)督管理,監(jiān)管本級行政事業(yè)單位會計(jì)核算工作;七是執(zhí)行國有資產(chǎn)管理制度。會同有關(guān)部門組織實(shí)施國有企業(yè)和行政事業(yè)單位的清產(chǎn)核資、國有產(chǎn)權(quán)界定和登記、轉(zhuǎn)讓、授權(quán)經(jīng)營等工作;組織編制國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算;負(fù)責(zé)國有企業(yè)和行政事業(yè)單位資產(chǎn)(財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表)的統(tǒng)計(jì)、分析和評價(jià)。會同有關(guān)部門制定對市屬單位委派財(cái)務(wù)總監(jiān)的管理規(guī)章、制度和辦法;負(fù)責(zé)向市屬資產(chǎn)運(yùn)營公司、授權(quán)資產(chǎn)經(jīng)營的集團(tuán)公司、財(cái)政撥款的基本建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)行政事業(yè)性單位委派財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作;八是負(fù)責(zé)各項(xiàng)本級財(cái)政專項(xiàng)資金的安排和監(jiān)督管理,編制本級社會保障預(yù)決算草案并組織執(zhí)行,管理本級財(cái)政社會保障支出,監(jiān)管社會保障資金,擬訂社會保障資金財(cái)務(wù)制度、基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度、企業(yè)財(cái)務(wù)制度;九是參與財(cái)政性資金項(xiàng)目安排總量研究,組織調(diào)度財(cái)政性基本建設(shè)資金,參與審核財(cái)政性資金投資項(xiàng)目工程概算,承擔(dān)財(cái)政性資金投資項(xiàng)目工程預(yù)算、結(jié)算和竣工財(cái)務(wù)決算審核工作,對財(cái)政性資金建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)管,負(fù)責(zé)制定代建項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度,參與工程造價(jià)管理相關(guān)工作;十是監(jiān)督檢查財(cái)稅等方面法律法規(guī)和政策的執(zhí)行情況,檢查、處理、反映財(cái)政收支管理中的重大問題,提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議,承擔(dān)財(cái)政支出績效管理工作;十一管理全市會計(jì)工作,依法指導(dǎo)和監(jiān)督注冊會計(jì)師和會計(jì)師事務(wù)所的業(yè)務(wù),指導(dǎo)和管理社會審計(jì)工作。十二管理資產(chǎn)評估行業(yè),指導(dǎo)和監(jiān)督評估機(jī)構(gòu)和注冊評估師的業(yè)務(wù),辦理監(jiān)管范圍內(nèi)涉及國有產(chǎn)權(quán)權(quán)益的資產(chǎn)評估項(xiàng)目備案和核準(zhǔn);十三承辦市委、市人民政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
2015年納入部門決算編制共7個單位,包括:行政單位鶴山市財(cái)政局;事業(yè)單位鶴山市財(cái)政國庫支出中心、鶴山市資產(chǎn)管理委員會辦公室、鶴山市財(cái)經(jīng)紀(jì)律檢查所、鶴山市財(cái)政局投資審核中心、鶴山市公共資產(chǎn)管理中心、鶴山市財(cái)政票據(jù)管理中心。
鶴山市財(cái)政局(含下屬事業(yè)單位)共有編制129人,實(shí)有123人,退休人員23人。內(nèi)設(shè)辦公室、預(yù)算股、國庫股(國庫支付中心)、法規(guī)稅政股、人事教育股、社會保障股、農(nóng)業(yè)股、行政政法股、教科文股、綜合股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、工貿(mào)發(fā)展股、外經(jīng)金融股、行政事業(yè)資產(chǎn)管理股、監(jiān)督檢查辦、會計(jì)股等19個職能股室。
第二部分 鶴山市財(cái)政局2015年部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:鶴山市財(cái)政局 | 單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 2,774.94 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 27 | 2,202.77 |
二、上級補(bǔ)助收入 | 2 | 二、外交支出 | 28 | ||
三、事業(yè)收入 | 3 | 三、國防支出 | 29 | ||
四、經(jīng)營收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 30 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 五、教育支出 | 31 | 0.74 | |
六、其他收入 | 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 32 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 33 | |||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 34 | 118.36 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 35 | 79.89 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 36 | |||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 37 | 183.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 38 | 0.40 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 39 | 3.50 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 40 | |||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 41 | |||
16 | 十六、金融支出 | 42 | |||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 43 | |||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 44 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 45 | 182.88 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 46 | 0.41 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 47 | 3.00 | ||
本年收入合計(jì) | 22 | 2,774.94 | 本年支出合計(jì) | 48 | 2,774.94 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 23 | 結(jié)余分配 | 49 | ||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 50 | ||
25 | 51 | ||||
合計(jì) | 26 | 2,774.94 | 合計(jì) | 52 | 2,774.94 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入決算表 | |||||||||
公開02表 | |||||||||
部門:鶴山市財(cái)政局 | 單位:萬元 | ||||||||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合計(jì) | 2,774.94 | 2,774.94 | |||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2,202.77 | 2,202.77 | ||||||
20106 | 財(cái)政事務(wù) | 2,148.87 | 2,148.87 | ||||||
2010601 | 行政運(yùn)行 | 1,209.22 | 1,209.22 | ||||||
2010602 | 一般行政管理事務(wù) | 35.49 | 35.49 | ||||||
2010604 | 預(yù)算改革業(yè)務(wù) | 200.54 | 200.54 | ||||||
2010605 | 財(cái)政國庫業(yè)務(wù) | 18.30 | 18.30 | ||||||
2010606 | 財(cái)政監(jiān)察 | 66.60 | 66.60 | ||||||
2010607 | 信息化建設(shè) | 87.24 | 87.24 | ||||||
2010650 | 事業(yè)運(yùn)行 | 346.36 | 346.36 | ||||||
2010699 | 其他財(cái)政事務(wù)支出 | 185.12 | 185.12 | ||||||
20113 | 商貿(mào)事務(wù) | 53.90 | 53.90 | ||||||
2011308 | 招商引資 | 53.90 | 53.90 | ||||||
205 | 教育支出 | 0.74 | 0.74 | ||||||
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 0.74 | 0.74 | ||||||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 0.74 | 0.74 | ||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 118.36 | 118.36 | ||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 118.36 | 118.36 | ||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 87.59 | 87.59 | ||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 30.77 | 30.77 | ||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 79.89 | 79.89 | ||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 55.89 | 55.89 | ||||||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 41.03 | 41.03 | ||||||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 14.86 | 14.86 | ||||||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 24.00 | 24.00 | ||||||
2100717 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 24.00 | 24.00 | ||||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 183.00 | 183.00 | ||||||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 183.00 | 183.00 | ||||||
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 183.00 | 183.00 | ||||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 0.40 | 0.40 | ||||||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 0.40 | 0.40 | ||||||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 0.40 | 0.40 | ||||||
214 | 交通運(yùn)輸支出 | 3.50 | 3.50 | ||||||
21404 | 石油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼 | 3.50 | 3.50 | ||||||
2140499 | 石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出 | 3.50 | 3.50 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 182.88 | 182.88 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 182.88 | 182.88 | ||||||
2210201 | 住房公積金 | 182.88 | 182.88 | ||||||
222 | 糧油物資儲備支出 | 0.41 | 0.41 | ||||||
22201 | 糧油事務(wù) | 0.41 | 0.41 | ||||||
2220199 | 其他糧油事務(wù)支出 | 0.41 | 0.41 | ||||||
229 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
22999 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
支出決算表 | |||||||
公開03表 | |||||||
部門:鶴山市財(cái)政局 | 單位:萬元 | ||||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計(jì) | 2,774.94 | 1,970.19 | 804.75 | ||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2,202.77 | 1,589.06 | 613.70 | |||
20106 | 財(cái)政事務(wù) | 2,148.87 | 1,589.06 | 559.80 | |||
2010601 | 行政運(yùn)行 | 1,209.22 | 1,209.22 | ||||
2010602 | 一般行政管理事務(wù) | 35.49 | 33.49 | 2.00 | |||
2010604 | 預(yù)算改革業(yè)務(wù) | 200.54 | 200.54 | ||||
2010605 | 財(cái)政國庫業(yè)務(wù) | 18.30 | 18.30 | ||||
2010606 | 財(cái)政監(jiān)察 | 66.60 | 66.60 | ||||
2010607 | 信息化建設(shè) | 87.24 | 87.24 | ||||
2010650 | 事業(yè)運(yùn)行 | 346.36 | 346.36 | ||||
2010699 | 其他財(cái)政事務(wù)支出 | 185.12 | 185.12 | ||||
20113 | 商貿(mào)事務(wù) | 53.90 | 53.90 | ||||
2011308 | 招商引資 | 53.90 | 53.90 | ||||
205 | 教育支出 | 0.74 | 0.74 | ||||
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 0.74 | 0.74 | ||||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 0.74 | 0.74 | ||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 118.36 | 118.36 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 118.36 | 118.36 | ||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 87.59 | 87.59 | ||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 30.77 | 30.77 | ||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 79.89 | 79.89 | ||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 55.89 | 55.89 | ||||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 41.03 | 41.03 | ||||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 14.86 | 14.86 | ||||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 24.00 | 24.00 | ||||
2100717 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 24.00 | 24.00 | ||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 183.00 | 183.00 | ||||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 183.00 | 183.00 | ||||
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 183.00 | 183.00 | ||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 0.40 | 0.40 | ||||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 0.40 | 0.40 | ||||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 0.40 | 0.40 | ||||
214 | 交通運(yùn)輸支出 | 3.50 | 3.50 | ||||
21404 | 石油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼 | 3.50 | 3.50 | ||||
2140499 | 石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出 | 3.50 | 3.50 | ||||
221 | 住房保障支出 | 182.88 | 182.88 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 182.88 | 182.88 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 182.88 | 182.88 | ||||
222 | 糧油物資儲備支出 | 0.41 | 0.41 | ||||
22201 | 糧油事務(wù) | 0.41 | 0.41 | ||||
2220199 | 其他糧油事務(wù)支出 | 0.41 | 0.41 | ||||
229 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | ||||
22999 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | ||||
2299901 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | ||||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:鶴山市財(cái)政局 | 單位:萬元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 2,774.94 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 28 | 2,202.77 | 2,202.77 | |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||||
3 | 三、國防支出 | 30 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | |||||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.74 | 0.74 | |||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 33 | |||||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 34 | |||||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 35 | 118.36 | 118.36 | |||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 36 | 79.89 | 79.89 | |||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 37 | |||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38 | 183.00 | 183.00 | |||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 39 | 0.40 | 0.40 | |||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 40 | 3.50 | 3.50 | |||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | |||||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 42 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 44 | |||||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 45 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 182.88 | 182.88 | |||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 47 | 0.41 | 0.41 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 3.00 | 3.00 | |||
本年收入合計(jì) | 22 | 2,774.94 | 本年支出合計(jì) | 49 | 2,774.94 | 2,774.94 | |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 23 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 50 | ||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 24 | 51 | |||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 25 | 52 | |||||
26 | 53 | ||||||
合計(jì) | 27 | 2,774.94 | 合計(jì) | 54 | 2,774.94 | 2,774.94 | |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||
公開05表 | ||||
部門:鶴山市財(cái)政局 | 單位:萬元 | |||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計(jì) | 2,774.94 | 1,970.19 | 804.75 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2,202.77 | 1,589.06 | 613.70 |
20106 | 財(cái)政事務(wù) | 2,148.87 | 1,589.06 | 559.80 |
2010601 | 行政運(yùn)行 | 1,209.22 | 1,209.22 | |
2010602 | 一般行政管理事務(wù) | 35.49 | 33.49 | 2.00 |
2010604 | 預(yù)算改革業(yè)務(wù) | 200.54 | 200.54 | |
2010605 | 財(cái)政國庫業(yè)務(wù) | 18.30 | 18.30 | |
2010606 | 財(cái)政監(jiān)察 | 66.60 | 66.60 | |
2010607 | 信息化建設(shè) | 87.24 | 87.24 | |
2010650 | 事業(yè)運(yùn)行 | 346.36 | 346.36 | |
2010699 | 其他財(cái)政事務(wù)支出 | 185.12 | 185.12 | |
20113 | 商貿(mào)事務(wù) | 53.90 | 53.90 | |
2011308 | 招商引資 | 53.90 | 53.90 | |
205 | 教育支出 | 0.74 | 0.74 | |
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 0.74 | 0.74 | |
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 0.74 | 0.74 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 118.36 | 118.36 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 118.36 | 118.36 | |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 87.59 | 87.59 | |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 30.77 | 30.77 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 79.89 | 79.89 | |
21005 | 醫(yī)療保障 | 55.89 | 55.89 | |
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 41.03 | 41.03 | |
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 14.86 | 14.86 | |
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 24.00 | 24.00 | |
2100717 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 24.00 | 24.00 | |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 183.00 | 183.00 | |
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 183.00 | 183.00 | |
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 183.00 | 183.00 | |
213 | 農(nóng)林水支出 | 0.40 | 0.40 | |
21301 | 農(nóng)業(yè) | 0.40 | 0.40 | |
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 0.40 | 0.40 | |
214 | 交通運(yùn)輸支出 | 3.50 | 3.50 | |
21404 | 石油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼 | 3.50 | 3.50 | |
2140499 | 石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出 | 3.50 | 3.50 | |
221 | 住房保障支出 | 182.88 | 182.88 | |
22102 | 住房改革支出 | 182.88 | 182.88 | |
2210201 | 住房公積金 | 182.88 | 182.88 | |
222 | 糧油物資儲備支出 | 0.41 | 0.41 | |
22201 | 糧油事務(wù) | 0.41 | 0.41 | |
2220199 | 其他糧油事務(wù)支出 | 0.41 | 0.41 | |
229 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | |
22999 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | |
2299901 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||
公開06表 | ||||
部門:鶴山市財(cái)政局 | 單位:萬元 | |||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計(jì) | 1,970.19 | 1,802.36 | 167.83 | |
301 | 工資福利支出 | 1,421.23 | 1,421.23 | |
30101 | 基本工資 | 681.74 | 681.74 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 420.28 | 420.28 | |
30103 | 獎金 | 121.37 | 121.37 | |
30104 | 社會保障繳費(fèi) | 141.35 | 141.35 | |
30107 | 績效工資 | 39.91 | 39.91 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 16.59 | 16.59 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 166.89 | 166.89 | |
30201 | 辦公費(fèi) | 48.11 | 48.11 | |
30202 | 印刷費(fèi) | 0.46 | 0.46 | |
30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.05 | 0.05 | |
30205 | 水費(fèi) | 6.64 | 6.64 | |
30206 | 電費(fèi) | 30.01 | 30.01 | |
30207 | 郵電費(fèi) | 10.14 | 10.14 | |
30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 2.00 | 2.00 | |
30211 | 差旅費(fèi) | 0.08 | 0.08 | |
30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 4.61 | 4.61 | |
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 20.50 | 20.50 | |
30218 | 專用材料費(fèi) | 3.11 | 3.11 | |
30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 13.28 | 13.28 | |
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 16.86 | 16.86 | |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 11.05 | 11.05 | |
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 381.13 | 381.13 | |
30302 | 退休費(fèi) | 118.36 | 118.36 | |
30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 55.89 | 55.89 | |
30309 | 獎勵金 | 24.00 | 24.00 | |
30311 | 住房公積金 | 182.88 | 182.88 | |
310 | 其他資本性支出 | 0.94 | 0.94 | |
31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.94 | 0.94 | |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
部門:鶴山市財(cái)政局 | 單位:萬元 | ||||||||||
2015年度預(yù)算數(shù) | 2015年度決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 購置費(fèi) | 公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車 購置費(fèi) | 公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
130.29 | 63.21 | 63.21 | 67.08 | 80.40 | 42.47 | 42.47 | 37.93 | ||||
注:2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | ||||||||
公開08表 | ||||||||
部門:鶴山市財(cái)政局 | 單位:萬元 | |||||||
項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | ||||||||
我局2015年并沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
公開09表 | |||||||||||
部門:鶴山市財(cái)政局 | 單位:萬元 | ||||||||||
2015年度預(yù)算數(shù) | 2015年度決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 購置費(fèi) | 公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車 購置費(fèi) | 公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
130.29 | 63.21 | 63.21 | 67.08 | 80.40 | 42.47 | 42.47 | 37.93 | ||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。 |
第三部分 鶴山市財(cái)政局2015年部門決算情況說明
2015年支出決算2774.94萬元,其中:財(cái)政撥款支出2774.94萬元。
2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分,基本支出1970.19萬元,占71%,其中:工資福利支出1421.23萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助381.13萬元,商品和服務(wù)支出166.89萬元;項(xiàng)目支出決算804.75萬元,占29%,主要支出項(xiàng)目有一般行政管理事務(wù)2.00萬元,預(yù)算改革業(yè)務(wù)200.54萬元,信息化建設(shè)87.24萬元,其他財(cái)政事務(wù)支出185.12萬元,招商引資53.90萬元,培訓(xùn)支出0.74萬元,其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出183.00萬元,其他農(nóng)業(yè)支出0.40萬元,石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出3.50萬元,其他糧油事務(wù)支出0.41萬元,其他支出3.00萬元,財(cái)政國庫業(yè)務(wù)18.30萬元,財(cái)政監(jiān)察66.60萬元。
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
2015年度總收入2774.94萬元。具體情況如下:
1.財(cái)政撥款收入2774.94萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.其他收入0萬元。
2015年度總支出2774.94萬元,其中本年支出2774.94萬
元。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)支出2202.77萬元,主要用于:行政運(yùn)行1209.22萬元、一般行政管理事務(wù)35.49萬元、預(yù)算改革業(yè)務(wù)200.54萬元、財(cái)政國庫業(yè)務(wù)18.30萬元、財(cái)政監(jiān)察66.60萬元、信息化建設(shè)87.24萬元、事業(yè)運(yùn)行346.36萬元、其他財(cái)政事務(wù)支出185.12萬元、招商引資支出53.90萬元。
2.教育(類)支出0.74萬元,主要支出項(xiàng)目是培訓(xùn)支出。
3.社會保障和就業(yè)(類)支出118.36萬元,主要支出項(xiàng)目是行政事業(yè)單位離退休支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)劃生育支出79.89萬元,主要支出項(xiàng)目是醫(yī)療保險(xiǎn)及計(jì)劃生育獎勵支出。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出183萬元,主要支出項(xiàng)目是城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出,支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目。
6.農(nóng)林水(類)支出0.4萬元,主要支出項(xiàng)目是農(nóng)村財(cái)會人員支農(nóng)政策培訓(xùn)支出。
7.交通運(yùn)輸(類)支出3.5萬元,主要是油價(jià)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)支出。
8.住房保障(類)支出182.88萬元,主要支出項(xiàng)目是住房保障支出。
9.糧油物資儲備(類)支出0.41萬元,主要是油價(jià)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)支出。
10.其他支出3萬元,主要增加企業(yè)信息管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出。
二、2015年收入決算情況說明
鶴山市財(cái)政局2015年本年收入合計(jì)2774.94萬元。
(一)財(cái)政撥款收入2774.94萬元,占本年收入合計(jì)的100%。其中:
1.一般公共服務(wù)(類)支出2202.77萬元,主要用于:行政運(yùn)行1209.22萬元、一般行政管理事務(wù)35.49萬元、預(yù)算改革業(yè)務(wù)200.54萬元、財(cái)政國庫業(yè)務(wù)18.30萬元、財(cái)政監(jiān)察66.60萬元、信息化建設(shè)87.24萬元、事業(yè)運(yùn)行346.36萬元、其他財(cái)政事務(wù)支出185.12萬元、招商引資支出53.90萬元。
2.教育(類)支出0.74萬元,主要支出項(xiàng)目是培訓(xùn)支出。
3.社會保障和就業(yè)(類)支出118.36萬元,主要支出項(xiàng)目是行政事業(yè)單位離退休支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)劃生育支出79.89萬元,主要支出項(xiàng)目是醫(yī)療保險(xiǎn)及計(jì)劃生育獎勵支出。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出183萬元,主要支出項(xiàng)目是城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出,支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目。
6.農(nóng)林水(類)支出0.4萬元,主要支出項(xiàng)目是農(nóng)村財(cái)會人員支農(nóng)政策培訓(xùn)支出。
7.交通運(yùn)輸(類)支出3.5萬元,主要是油價(jià)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)支出。
8.住房保障(類)支出182.88萬元,主要支出項(xiàng)目是住房保障支出。
9.糧油物資儲備(類)支出0.41萬元,主要是油價(jià)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)支出。
10.其他支出3萬元,主要增加企業(yè)信息管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出。
(二)上級補(bǔ)助收入0萬元。
(三)事業(yè)收入0萬元。
(四)經(jīng)營收入0萬元。
(五)附屬單位上繳收入0萬元。
(六)其他收入0萬元。
三、2015年度支出決算情況說明
鶴山市財(cái)政局2015年度支出合計(jì)2774.94萬元。具體如下;
(一)基本支出1970.19萬元,占本年支出合計(jì)的71%。其中:一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)1589.06萬元,主要用于行政運(yùn)行1209.22萬元、一般行政管理事務(wù)33.49萬元、事業(yè)運(yùn)行346.36萬元;社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)118.36萬元,;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)55.89萬元、計(jì)劃生育事務(wù)(款)24萬元,主要用于醫(yī)療衛(wèi)生保障與計(jì)劃生育支出;住房保障支出(類)住房改革支出(款)182.88萬元,主要用于員工住房公積金支出。
(二)項(xiàng)目支出804.75萬元,占本年支出合計(jì)的29 %。其中:一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)559.80萬元、商貿(mào)事務(wù)(款)53.90萬元,其中財(cái)政事務(wù)(款)主要用于:一般行政管理事務(wù)2萬元、預(yù)算改革業(yè)務(wù)200.54萬元、財(cái)政國庫業(yè)務(wù)支出18.30萬元、財(cái)政監(jiān)察66.60萬元、信息化建設(shè)87.24萬元、其他財(cái)政事務(wù)支出185.12萬元,商貿(mào)事務(wù)(款)主要用于招商引資53.9萬元;教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)0.74萬元,主要用于開展財(cái)政專業(yè)培訓(xùn)支出;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)183萬元,主要用于支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)新農(nóng)村建設(shè);農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)支出(款)0.4萬元,主要用于農(nóng)村財(cái)會人員支農(nóng)政策培訓(xùn)支出;交通運(yùn)輸支出(類)石油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)3.5萬元,主要用于油價(jià)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)支出;糧油物資儲備支出(類)糧油事務(wù)(款)0.41萬元,主要用于油價(jià)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)支出;其他支出(類)其他支出(款)3萬元,主要用于企業(yè)信息管理經(jīng)費(fèi)支出。
(三)上繳上級支出0萬元。
(四)經(jīng)營支出0萬元。
(五)對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
四、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2774.94萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少293.03萬元,下降9.55%;主要原因是認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,按照厲行節(jié)約要求,嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,與年初數(shù)沒有增減變化。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2774.94萬元,比年初預(yù)算減少293.03萬元,下降9.55%;主要原因是主要原因是認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,按照厲行節(jié)約要求,嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。
五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
鶴山市財(cái)政局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)2774.94萬元,占本年支出合計(jì)的100 %。主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出(類)2202.77萬元,占79.38%;教育支出(類)0.74萬元,占0.03 %;社會保障和就業(yè)支出(類)118.36萬元,占4.27%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)79.89萬元,占2.88%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)183萬元,占6.59%;農(nóng)林水支出(類)0.40萬元,占0.01 %;交通運(yùn)輸支出(類)3.5萬元,占0.13%;住房保障支出(類)182.88萬元,占6.59%;糧油物資儲備支出(類)0.41萬元,占0.01%;其他支出3萬元,占0.11%。
六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
鶴山市財(cái)政局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1970.19萬元,其中:
(一)工資福利支出1421.23萬元,占基本支出的72.14 %。主要包括基本工資681.74萬元、津貼補(bǔ)貼420.28萬元、獎金121.37萬元、社會保障繳費(fèi)141.35萬元、績效工資39.91萬元、其他工資福利支出16.59萬元。
(二)商品和服務(wù)支出166.89萬元,占基本支出的8.47%。主要包括辦公費(fèi)48.11萬元、印刷費(fèi)0.46萬元、手續(xù)費(fèi)0.05萬元、水費(fèi)6.64萬元、電費(fèi)30.01萬元、郵電費(fèi)10.14萬元、物業(yè)管理費(fèi)2萬元、差旅費(fèi)0.08萬元、維修(護(hù))費(fèi)4.61萬元、公務(wù)接待費(fèi)20.50萬元、專用材料費(fèi)3.11萬元、勞務(wù)費(fèi)13.28萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.86萬元、其他商品和服務(wù)支出11.05萬元。
(三)對個人和家庭的補(bǔ)助381.13萬元,占基本支出的19.34 %。主要包括退休費(fèi)118.36萬元、醫(yī)療費(fèi)55.89萬元、獎勵金24萬元、住房公積金182.88萬元。
(四)其他資本性支出0.94萬元,占基本支出的0.05 %。
七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出共80.40萬元,具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,與年初預(yù)算數(shù)對比沒增減變化。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出為42.47萬元,主要包括:(1)報(bào)廢0輛,更新購置0輛,購置支出0萬元。(2)公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)用42.47萬元,其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42.47萬元,公車保有量14輛,平均每輛3.03萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少20.74萬元,下降32.81%,主要原因是公務(wù)用車改革后,公務(wù)用車保有量由16輛減少到14輛,并嚴(yán)格執(zhí)行車輛使用管理制度,加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理,減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出37.93萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少29.15萬元,下降43.46%,主要原因是我局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,減少公務(wù)接待費(fèi)支出。2015年局機(jī)關(guān)及下屬6個單位共發(fā)生國內(nèi)接待245次,接待人數(shù)共4638人,主要用于接待各部門財(cái)政業(yè)務(wù)交流支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出124.57萬元,比預(yù)算減少0.83萬元,下降0.66%,主要原因是按照厲行節(jié)約要求,減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。其中:辦公費(fèi)28.83萬元、手續(xù)費(fèi)0.05萬元、水費(fèi)6.64萬元、電費(fèi)30.01萬元、郵電費(fèi)10.12萬元、物業(yè)管理費(fèi)2.00萬元、差旅費(fèi)0.02萬元、維修(護(hù))費(fèi)1.92萬元、公務(wù)接待費(fèi)15.00萬元、專用材料費(fèi)2.00萬元、勞務(wù)費(fèi)8.80萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.23萬元、其他商品和服務(wù)支出5.95萬元。
(二)政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額172.72萬元,其中:政府采購貨物支出61.86萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出110.86萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日,本部門共有車輛14輛,其中,一般公務(wù)用車14輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺(套),單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
2015年,本部門沒有預(yù)算績效評價(jià)項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款):反映各級人民代表大會的支出。