2017年鶴山市公安局部門預算公開
目錄
第一部分 鶴山市公安局概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 鶴山市公安局2017年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2017年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市公安局概況
一、主要職責
鶴山市公安局是主管全市公安工作的職能部門。主要職能:預防、制止和偵查違法犯罪活動;防范、打擊恐怖活動;維護社會治安秩序,制止危害社會治安秩序的行為;管理交通、消防、危險物品;管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務;維護國(邊)境地區(qū)的治安秩序;警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場所和設(shè)施;管理集會、游行和示威活動;監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作;指導和監(jiān)督國家機關(guān)、社會團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作,指導治安保衛(wèi)委員會等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
(一)本部門預算為匯總預算,包括:鶴山市公安局本級預算,以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括:鶴山市交通警察大隊、鶴山市看守所和鶴山市強制隔離戒毒所。
(二)本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況:鶴山市公安局編制441人,實有441人,離退休93人。
第三部分 2017年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2017年本部門收入預算19162.87萬元,比上年增加662.58萬元, 增長3.58%,主要原因是增加機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和職業(yè)年金繳費支出等投入;支出預算19162.87萬元,比上年增加662.58萬元,增長3.58%, 主要原因是增加機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和職業(yè)年金繳費支出等投入。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預算安排634萬元,比上年減少84.70萬元,下降11.79%,主要原因是減少執(zhí)法車輛購置支出,嚴格執(zhí)行公務用車購置及使用有關(guān)規(guī)定,嚴格控制不必要的公務接待活動,降低費用支出。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年預算數(shù)持平;公務用車購置及運行費584.2萬元,比上年減少78萬元,減少主要原因是減少執(zhí)法車輛購置支出,嚴格執(zhí)行公務用車購置及使用有關(guān)規(guī)定;公務接待費支出預算49.8萬元,比上年預算數(shù)減少6.7萬元,減少主要原因:嚴格控制不必要的公務接待活動,降低費用支出。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排2932.94萬元,比上年增加478.21萬元,增長19.48%,主要原因是對部分辦公設(shè)備進行更新?lián)Q代和增加局機關(guān)和基層所隊飯?zhí)弥С鲱A算。其中:辦公費390萬元,郵電費461.35萬元,其他交通費324.59萬元,會議費4萬元,公務接待費49.80萬元,公務用車運行維護費384.20萬元,其他商品和服務支出1319萬元等。
四、政府采購情況
2017年本部門政府采購安排1319萬元,其中:貨物類采購預算1185萬元,工程類采購預算134萬元,服務類采購預算0萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,本部門共有車輛115輛,其中,一般公務用車1輛(用于機要通信、應急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車91輛、特種專業(yè)技術(shù)用車23輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備4臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備3臺(套)。
2017年本部門預算安排購置一般公務用車10輛。
六、預算績效信息公開情況
2017年,本部門預計對0個項目進行預算績效評價,涉及項目金額0萬元。
分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金收入,包括一般公共預算收入、基金預算收入、??顚S觅Y金收入等。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
3. 事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11. 事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
14、績效目標設(shè)置情況:指單位預算資金所要實現(xiàn)的績效目標和績效評價結(jié)果的基本情況。
15、一般公共服務支出(類)人大事務(款):反映各級人民代表大會的支出。