2014年度鶴山市人民政府辦公室決算公開
第一部分
2014年鶴山市人民政府辦公室決算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能。
鶴山市人民政府辦公室是協(xié)助市人民政府領(lǐng)導同志處理日常工作的機構(gòu)。主要職責包括:檢查、督促和跟蹤市人民政府決議、決定和重要工作部署以及市人民政府領(lǐng)導同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況;負責市人民政府和市人民政府辦公室的文電處理工作,草擬、審核、印發(fā)以市人民政府、市人民政府辦公室名義發(fā)布的文件;負責市人民政府重大活動的組織安排;起草《政府工作報告》;根據(jù)市人民政府工作部署和市人民政府領(lǐng)導同志指示,組織協(xié)調(diào)市人民政府有關(guān)部門、中央和省屬單位等關(guān)系,提出有關(guān)問題的處理意見;根據(jù)市人民政府工作部署和市人民政府領(lǐng)導同志指示,組織相關(guān)調(diào)查研究,及時反映情況,提出建議,為領(lǐng)導決策提供依據(jù);根據(jù)市人民政府的工作部署,負責組織向上級報送、提供重要信息,反映重大事情,為領(lǐng)導決策服務;協(xié)助市人民政府領(lǐng)導同志處理需由市人民政府組織處理的突發(fā)事件和重大事故,協(xié)調(diào)、督促相關(guān)應急管理工作;聯(lián)系各鎮(zhèn)(街)黨政辦公室工作;負責前來我市進行公務活動的上級領(lǐng)導和有關(guān)客人的接待工作;負責市幾套班子領(lǐng)導交辦的其他接待工作;指導、推進、協(xié)調(diào)、督查全市政務公開和政府信息公開工作;負責組織實施市人民防空工作;負責組織協(xié)調(diào)、指導檢查我市海防和打擊走私工作;負責組織辦理人大代表議案、建議和政協(xié)委員提案;負責市幾套班子及直屬單位行政經(jīng)費的預算決算、財務開支的審核報批工作;管理直屬單位、掛靠單位和鶴山劇院;辦理市人民政府和市人民政府領(lǐng)導同志交辦的其他事項。
(二)人員構(gòu)成情況。
鶴山市人民政府辦公室(含鶴山市人民政府領(lǐng)導、市法制局、市人防辦)共有行政編制43名,實有42人;機關(guān)工勤編制17名,實有17人;離退休34人。
(三)決算年度的主要工作任務。
認真貫徹市委、市政府各項工作部署,堅持以人為本、執(zhí)政為民的理念,堅持密切聯(lián)系群眾的優(yōu)良作風,全面提升隊伍建設(shè)水平,強化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)服務,努力發(fā)揮參謀助手和運轉(zhuǎn)樞紐作用,專業(yè)辦文、細致辦會、用心辦事;深入開展教育實踐活動,著力解決“四風”問題;細化辦文工作制度,強化公文質(zhì)量管理;完善辦會制度,精細做好會務承辦工作;主動靠前做好領(lǐng)導公務活動服務工作;圍繞市政府重點工作做好調(diào)查研判工作;充分發(fā)揮督查職能作用,促進各項工作部署有效落實;創(chuàng)建節(jié)約型接待,不斷提升后勤服務質(zhì)量;不斷優(yōu)化應急管理,確保社會穩(wěn)定公共安全保障有力;完善政務公開制度,加強政府信息公開。
二、收入決算說明
2014年收入決算2104.38萬元,其中:財政撥款收入2104.38萬元,占100%。
三、支出決算說明
2014年支出決算2096.26萬元,其中:財政撥款支出2096.26萬元。包括:
(一)基本支出1304.81萬元,占62.24%,其中:工資福利支出745.37萬元,對個人和家庭的補助446.61萬元,商品和服務支出96.93萬元,其他資本性支出等支出15.90萬元。
(二)項目支出決算791.45萬元,占37.76%。按支出功能科目劃分,具體如下:
一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務決算支出782.64萬元,主要支出項目有重大項目招商活動、政府政務公開審批、法制建設(shè)、重點項目協(xié)調(diào)支出、信訪事務、后勤服務、春節(jié)慰問等工作。
一般公共服務(類)其他一般公共服務支出決算支出8.81萬元,主要支出項目有緝私辦案工作經(jīng)費。
四、“三公經(jīng)費”支出說明
2014年鶴山市人民政府辦公室用財政撥款開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)支出合計332.52萬元,具體情況如下:
(一)因公出國(境)費支出為零。
(二)公務用車購置費支出24.98萬元,2014年公務用車購置數(shù)1輛。主要包括:報廢1輛、更新購置1輛,購置支出24.98萬元,平均每輛24.98萬元。
(三)公務用車運行維護費支出101.91萬元,2014年公務用車保有量17輛,費用主要用于公務車輛的燃料費、維修維護費、過橋路費、保險費、年票以及車輛年審等。
(四)公務接待費支出205.63萬元,2014年發(fā)生國內(nèi)接待600次,接待人數(shù)共7200人,主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
五、“三公”經(jīng)費增減變化原因
2014年“三公”經(jīng)費支出合計332.52萬元,比上年同期減少103.60萬元。其中:
(一)因公出國(境)經(jīng)費支出為零,與上年同期持平。
(二)公務用車購置費支出24.98萬元,比上年同期增加24.98萬元,增加原因:報廢1輛公務用車、更新購置1輛公務用車。
(三)公務用車運行維護費支出101.91萬元,比上年同期減少31.43萬元,減少原因:公車保有量由原來22輛減少為17輛,加強公務用車使用管理。
(四)公務接待費支出205.63萬元,比上年同期減少97.15萬元,減少原因:嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,減少接待開支。
第二部分