2016年鶴山市人民政府辦公室部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 鶴山市人民政府辦公室概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市人民政府辦公室概況
主要職責(zé)
鶴山市人民政府辦公室是協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理日常工作的機構(gòu)。主要職責(zé)包括:檢查、督促和跟蹤市人民政府決議、決定和重要工作部署以及市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況;負責(zé)市人民政府和市人民政府辦公室的文電處理工作,草擬、審核、印發(fā)以市人民政府、市人民政府辦公室名義發(fā)布的文件;負責(zé)市人民政府重大活動的組織安排;起草《政府工作報告》;根據(jù)市人民政府工作部署和市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示,組織協(xié)調(diào)市人民政府有關(guān)部門、中央和省屬單位等關(guān)系,提出有關(guān)問題的處理意見;根據(jù)市人民政府工作部署和市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示,組織相關(guān)調(diào)查研究,及時反映情況,提出建議,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù);根據(jù)市人民政府的工作部署,負責(zé)組織向上級報送、提供重要信息,反映重大事情,為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù);協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理需由市人民政府組織處理的突發(fā)事件和重大事故,協(xié)調(diào)、督促相關(guān)應(yīng)急管理工作;聯(lián)系各鎮(zhèn)(街)黨政辦公室工作;負責(zé)前來我市進行公務(wù)活動的上級領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)客人的接待工作;負責(zé)市幾套班子領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他接待工作;指導(dǎo)、推進、協(xié)調(diào)、督查全市政務(wù)公開和政府信息公開工作;負責(zé)組織實施市人民防空工作;負責(zé)組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)檢查我市海防和打擊走私工作;負責(zé)組織辦理人大代表議案、建議和政協(xié)委員提案;負責(zé)市幾套班子及直屬單位行政經(jīng)費的預(yù)算決算、財務(wù)開支的審核報批工作;管理直屬單位、掛靠單位和鶴山劇院;辦理市人民政府和市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
(一)本部門無下屬單位,部門預(yù)算為辦本級預(yù)算。
(二)本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu):秘書股、綜合一股、綜合二股、督辦股、行政股、人事股、研究室、接待辦公室、市應(yīng)急管理辦公室、市金融服務(wù)辦公室;下設(shè):法制局、市人民防空辦公室。
人員構(gòu)成情況:鶴山市人民政府辦公室(含鶴山市人民政府領(lǐng)導(dǎo)、市法制局、市人防辦)共有行政編制45名,實有41人;機關(guān)工勤編制18名,實有17人;離退休36人。
第二部分 2016年部門預(yù)算表
表1
收支總體情況表
單位名稱:鶴山市人民政府辦公室 單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2016年預(yù)算 | 項 目 | 2016年預(yù)算 |
一、財政撥款 | 2413.19 | 一、基本支出 | 1422.34 |
二、財政專戶撥款 |
| 二、項目支出 | 990.85 |
三、其他資金 |
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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本年收入合計 | 2413.19 | 本年支出合計 | 2413.19 |
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四、上級補助收入 |
| 四、對附屬單位補助支出 |
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五、附屬單位上繳收入 |
| 五、上繳上級支出 |
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六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
| 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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七、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
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收入總計 | 2413.19 | 支出總計 | 2413.19 |
注:財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
表2
收入總體情況表
單位名稱:鶴山市人民政府辦公室 單位:萬元
項 目 | 2016年預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 | 2413.19 |
一般公共預(yù)算撥款 | 2413.19 |
基金預(yù)算撥款 | 0.00 |
二、財政專戶撥款 |
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教育收費 |
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其他財政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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事業(yè)收入 |
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事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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其他收入 |
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本年收入合計 | 2413.19 |
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四、上級補助收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
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七、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
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收 入 總 計 | 2413.19 |
表3
支出總體情況表
單位名稱:鶴山市人民政府辦公室 單位:萬元
項 目 | 2016年預(yù)算 |
一、基本支出 | 1,422.34 |
工資福利支出 | 959.40 |
一般商品和服務(wù)支出 | 136.30 |
對個人和家庭的補助 | 326.64 |
其他資本性支出等 | 0.00 |
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二、項目支出 | 990.85 |
日常運轉(zhuǎn)類項目 | 990.85 |
政府購買服務(wù)類項目 | 0.00 |
其他類項目 | 0.00 |
科技研發(fā)類項目 | 0.00 |
基本建設(shè)類項目 | 0.00 |
補助企事業(yè)類項目 | 0.00 |
信息化運維類項目 | 0.00 |
專項業(yè)務(wù)類項目 | 0.00 |
因公出國(境)項目 | 0.00 |
信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 | 0.00 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0.00 |
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本年支出合計 | 2413.19 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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五、上繳上級支出 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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支 出 總 計 | 2413.19 |
表4
財政撥款總體情況表
單位名稱:鶴山市人民政府辦公室 單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2016年預(yù)算 | 項 目 | 2016年預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算 | 2413.19 | 一、一般公共預(yù)算 | 2413.19 |
二、政府性基金預(yù)算 |
| 二、政府性基金預(yù)算 |
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三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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本年收入合計 | 2413.19 | 本年支出合計 | 2413.19 |
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四、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
| 四、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收入總計 | 2413.19 | 支出總計 | 2413.19 |
表5
一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
單位名稱:鶴山市人民政府辦公室 單位:萬元
功能科目名稱 | 一般公共預(yù)算支出 | ||
小計 | 其中:基本支出 | 項目支出 | |
合計 | 2413.19 | 1422.34 | 990.85 |
[201]一般公共服務(wù)支出 | 2050.26 | 1059.80 | 990.46 |
[20103]政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 1959.47 | 1059.80 | 899.67 |
[2010301]行政運行 | 995.00 | 995.00 | 0.00 |
[2010302]一般行政管理事務(wù) | 64.80 | 64.80 | 0.00 |
[2010303]機關(guān)服務(wù) | 182.67 | 0.00 | 182.67 |
[2010305]專項業(yè)務(wù)活動 | 158.00 | 0.00 | 158.00 |
[2010306]政務(wù)公開審批 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
[2010307]法制建設(shè) | 66.00 | 0.00 | 66.00 |
[2010399]其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 433.00 | 0.00 | 433.00 |
[20199]其他一般公共服務(wù)支出 | 90.79 | 0.00 | 90.79 |
[2019999]其他一般公共服務(wù)支出 | 90.79 | 0.00 | 90.79 |
[208]社會保障和就業(yè)支出 | 218.15 | 218.15 | 0.00 |
[20805]行政事業(yè)單位離退休 | 218.15 | 218.15 | 0.00 |
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 | 218.15 | 218.15 | 0.00 |
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 49.31 | 48.92 | 0.39 |
[21005]醫(yī)療保障 | 36.29 | 35.90 | 0.39 |
[2100501]行政單位醫(yī)療 | 36.29 | 35.90 | 0.39 |
[21007]計劃生育事務(wù) | 13.03 | 13.03 | 0.00 |
[2100717]計劃生育服務(wù) | 13.03 | 13.03 | 0.00 |
[221]住房保障支出 | 95.46 | 95.46 | 0.00 |
[22102]住房改革支出 | 95.46 | 95.46 | 0.00 |
[2210201]住房公積金 | 95.46 | 95.46 | 0.00 |
[221020101]其他單位住房公積金 | 95.46 | 95.46 | 0.00 |
表6
一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
單位名稱:鶴山市人民政府辦公室 單位:萬元
部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 2016年預(yù)算 |
合計 | 1422.34 |
[301]工資福利支出 | 959.40 |
[30101]基本工資 | 516.01 |
[30102]津貼補貼 | 58.25 |
[30103]獎金 | 177.91 |
[30104]社會保障繳費 | 207.23 |
[302]商品和服務(wù)支出 | 136.30 |
[30207]郵電費 | 24.10 |
[30215]會議費 | 5.00 |
[30217]公務(wù)接待費 | 5.00 |
[30231]公務(wù)用車運行維護費 | 5.00 |
[30239]其他交通費用 | 40.70 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 | 56.50 |
[303]對個人和家庭的補助 | 326.64 |
[30302]退休費 | 218.15 |
[30309]獎勵金 | 13.03 |
[30311]住房公積金 | 95.46 |
表7
一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
單位名稱:鶴山市人民政府辦公室 單位:萬元
部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 2016年預(yù)算 |
合計 | 990.85 |
[302]商品和服務(wù)支出 | 932.79 |
[30215]會議費 | 25.00 |
[30217]公務(wù)接待費 | 90.50 |
[30231]公務(wù)用車運行維護費 | 55.00 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 | 762.29 |
[303]對個人和家庭的補助 | 0.39 |
[30307]醫(yī)療費 | 0.39 |
[310]其他資本性支出 | 57.67 |
[31002]辦公設(shè)備購置 | 57.67 |
表8
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
單位名稱:鶴山市人民政府辦公室 單位:萬元
項 目 | 2016年預(yù)算 |
行政經(jīng)費 | 1785.25 |
“三公”經(jīng)費 | 155.50 |
其中:(一)因公出國(境)支出 | 0.00 |
(二)公務(wù)用車購置及運行維護支出 | 60.00 |
1.公務(wù)用車購置 | 0.00 |
2. 公務(wù)用車運行維護費 | 60.00 |
(三)公務(wù)接待費支出 | 95.50 |
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注:
1、行政經(jīng)費包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等(不包括離退休支出,包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、 取暖費、交通費、差旅費、會設(shè)費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計范圍) (2)一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會設(shè)費、辦公用房維修租賃、購置費(包括設(shè)備、計算機、車輛等)、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、 信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費等。
2、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、 培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費用。
表9
2016年政府性基金預(yù)算支出情況表
單位名稱:鶴山市人民政府辦公室 單位:萬元
功能科目名稱 | 政府性基金預(yù)算支出 | ||
小計 | 其中:基本支出 | 項目支出 | |
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注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。
表10
2016年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
單位名稱:鶴山市人民政府辦公室 單位:萬元
支出項目類別(資金使用單位) | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | |||
合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 1422.34 | 1422.34 | 1422.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
鶴山市人民政府辦公室 | 1422.34 | 1422.34 | 1422.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工資和福利支出 | 959.40 | 959.40 | 959.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品和服務(wù)支出 | 136.30 | 136.30 | 136.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對個人和家庭的補助 | 326.64 | 326.64 | 326.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表11
2016年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
單位名稱:鶴山市人民政府辦公室 單位:萬元
支出項目類別(資金使用單位) | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標(biāo) | |||
合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合計 | 990.85 | 990.85 | 990.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
鶴山市人民政府辦公室 | 990.85 | 990.85 | 990.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重點項目協(xié)調(diào)經(jīng)費 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
駐京聯(lián)絡(luò)處經(jīng)費 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
春節(jié)慰問及新春團拜活動經(jīng)費 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政復(fù)議案件辦案專項經(jīng)費 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
緝私補助專項資金 | 90.79 | 90.79 | 90.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
后勤服務(wù)專項經(jīng)費 | 182.67 | 182.67 | 182.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重大活動、重要會議、政府機關(guān)管理等方面支出 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府政務(wù)公開審批專項經(jīng)費 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
法制建設(shè)專項經(jīng)費 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他相關(guān)機構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)費 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
離休干部醫(yī)療費 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門收入預(yù)算2413.19萬元,比上年增加58.53萬元,增長2.49%,主要原因是人員經(jīng)費支出增加;支出預(yù)算2413.19萬元,比上年增加58.53萬元,增長2.49%,主要原因是人員經(jīng)費支出增加。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排155.50萬元,比上年減少144.50萬元,下降48.17%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,減少公務(wù)接待費支出,加強公務(wù)用車使用管理。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務(wù)用車購置及運行費60萬元,比上年減少40萬元,下降40%,主要原因是加強公務(wù)用車使用管理、部分車輛外借其他單位使用;公務(wù)接待費95.50萬元,比上年減少104.50萬元,下降52.25%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,減少公務(wù)接待費支出。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2016年,本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排136.30萬元,比上年增加26.23萬元,增長23.83%,主要原因是增加交通補貼。其中:郵電費24.10萬元,會議費5萬元,公務(wù)接待費5萬元,公務(wù)用車運行維護費5萬元,其他交通費用40.70萬元,其他商品和服務(wù)支出56.50萬元。
四、政府采購情況
2016年本部門政府采購安排57.67萬元,其中:貨物類采購預(yù)算57.67萬元,工程類采購預(yù)算0萬元,服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日,鶴山市人民政府辦公室車輛資產(chǎn)共有25輛,其中13輛外借,本單位使用12輛,均為一般公務(wù)用車。
六、預(yù)算績效信息公開情況
鶴山市人民政府辦公室2016年沒有設(shè)置績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金收入,包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附表:部門預(yù)算公開表格說明(市府辦2016).XLS