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2017年鶴山市人民政府辦公室部門預(yù)算公開
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2017年鶴山市人民政府辦公室部門預(yù)算公開



目錄


第一部分 鶴山市人民政府辦公室概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2017年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

七、一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋


第一部分 鶴山市人民政府辦公室概況

  1. 主要職責(zé)

鶴山市人民政府辦公室是協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理日常工作的機構(gòu)。主要職責(zé)包括:檢查、督促和跟蹤市人民政府決議、決定和重要工作部署以及市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況;負(fù)責(zé)市人民政府和市人民政府辦公室的文電處理工作,草擬、審核、印發(fā)以市人民政府、市人民政府辦公室名義發(fā)布的文件;負(fù)責(zé)市人民政府重大活動的組織安排;起草《政府工作報告》;根據(jù)市人民政府工作部署和市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示,組織協(xié)調(diào)市人民政府有關(guān)部門、中央和省屬單位等關(guān)系,提出有關(guān)問題的處理意見;根據(jù)市人民政府工作部署和市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示,組織相關(guān)調(diào)查研究,及時反映情況,提出建議,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù);根據(jù)市人民政府的工作部署,負(fù)責(zé)組織向上級報送、提供重要信息,反映重大事情,為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù);協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理需由市人民政府組織處理的突發(fā)事件和重大事故,協(xié)調(diào)、督促相關(guān)應(yīng)急管理工作;聯(lián)系各鎮(zhèn)(街)黨政辦公室工作;負(fù)責(zé)前來我市進(jìn)行公務(wù)活動的上級領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)客人的接待工作;負(fù)責(zé)市幾套班子領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他接待工作;指導(dǎo)、推進(jìn)、協(xié)調(diào)、督查全市政務(wù)公開和政府信息公開工作;負(fù)責(zé)組織實施市人民防空工作;負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)檢查我市海防和打擊走私工作;負(fù)責(zé)組織辦理人大代表議案、建議和政協(xié)委員提案;負(fù)責(zé)市幾套班子及直屬單位行政經(jīng)費的預(yù)算決算、財務(wù)開支的審核報批工作;管理直屬單位、掛靠單位和鶴山劇院;辦理市人民政府和市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

(一)本部門無下屬單位,部門預(yù)算為辦本級預(yù)算。

(二)本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu):秘書股、綜合一股、綜合二股、督辦股、行政股、人事股、研究室、接待辦公室、市應(yīng)急管理辦公室、市金融服務(wù)辦公室;下設(shè):法制局、市人民防空辦公室。

人員構(gòu)成情況:鶴山市人民政府辦公室(含鶴山市人民政府領(lǐng)導(dǎo)、市法制局、市人防辦)共有行政編制45名,實有38人;機關(guān)工勤編制18名,實有17人;離退休37人。

第二部分 2017年部門預(yù)算表

1

收支總體情況表

單位名稱:鶴山市人民政府辦公室                                     單位:萬元


收 入

支 出

項 目

2017年預(yù)算

項 目

2017年預(yù)算

一、財政撥款

2418.63

一、基本支出

1480.27

二、財政專戶撥款


二、項目支出

938.36

三、其他資金


三、事業(yè)單位經(jīng)營支出


 


 


本年收入合計

2418.63

本年支出合計

2418.63

 


 


四、上級補助收入


四、對附屬單位補助支出


五、附屬單位上繳收入


五、上繳上級支出


六、用事業(yè)基金彌補收支總額


六、結(jié)轉(zhuǎn)下年


七、上年結(jié)轉(zhuǎn)

172.79

 


收入總計

2591.42

支出總計

2418.63

注:財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。


2

收入總體情況表

單位名稱:鶴山市人民政府辦公室                               單位:萬元


項 目

2017年預(yù)算

一、預(yù)算撥款

2418.63

  一般公共預(yù)算撥款

2418.63

基金預(yù)算撥款

0.00

二、財政專戶撥款


  教育收費


  其他財政收入撥款


三、其他資金


事業(yè)收入


  事業(yè)單位經(jīng)營收入


其他收入


 


本年收入合計

2418.63

 


四、上級補助收入


五、附屬單位上繳收入


六、用事業(yè)基金彌補收支總額


七、上年結(jié)轉(zhuǎn)

172.79



收 入 總 計

2591.42


3

支出總體情況表

單位名稱:鶴山市人民政府辦公室                                 單位:萬元

項 目

2017年預(yù)算

一、基本支出

1480.27

工資福利支出

1006.45

  一般商品和服務(wù)支出

136.58

  對個人和家庭的補助

337.24

  其他資本性支出等

0.00

 


二、項目支出

938.36

  日常運轉(zhuǎn)類項目

938.36

  政府購買服務(wù)類項目

0.00

其他類項目

0.00

  科技研發(fā)類項目

0.00

  基本建設(shè)類項目

0.00

  補助企事業(yè)類項目

0.00

  信息化運維類項目

0.00

  專項業(yè)務(wù)類項目

0.00

  因公出國(境)項目

0.00

  信息系統(tǒng)建設(shè)類項目

0.00

 


三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

0.00

 


本年支出合計

2418.63

 


四、對附屬單位補助支出


五、上繳上級支出


六、結(jié)轉(zhuǎn)下年


 


支 出 總 計

2418.63


4

財政撥款總體情況表

單位名稱:鶴山市人民政府辦公室                                單位:萬元


收 入

支 出

項 目

2017年預(yù)算

項 目

2017年預(yù)算

一、一般公共預(yù)算

2418.63

一、一般公共預(yù)算

2418.63

二、政府性基金預(yù)算


二、政府性基金預(yù)算


三、國有資本經(jīng)營預(yù)算


三、國有資本經(jīng)營預(yù)算


 


 


本年收入合計

2418.63

本年支出合計

2418.63

 


 


四、上年結(jié)轉(zhuǎn)

172.79

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年


收入總計

2591.42

支出總計

2418.63


5

一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)

單位名稱:鶴山市人民政府辦公室                                      單位:萬元

功能科目名稱

一般公共預(yù)算支出

小計

其中:基本支出

項目支出

合計

2418.63

1480.27

938.36

[201]一般公共服務(wù)支出

2010.96

1072.60

938.36

[20103]政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

1993.46

1072.60

920.86

[2010301]行政運行

1007.52

1007.52

0.00

[2010302]一般行政管理事務(wù)

65.08

65.08

0.00

[2010303]機關(guān)服務(wù)

130.00

0.00

130.00

[2010305]專項業(yè)務(wù)活動

130.00

0.00

130.00

[2010306]政務(wù)公開審批

30.00

0.00

30.00

[2010307]法制建設(shè)

36.00

0.00

36.00

[2010399]其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出

594.86

0.00

594.86

[20199]其他一般公共服務(wù)支出

17.50

0.00

17.50

[2019999]其他一般公共服務(wù)支出

17.50

0.00

17.50

[208]社會保障和就業(yè)支出

268.48

268.48

0.00

[20805]行政事業(yè)單位離退休

268.48

268.48

0.00

[2080501]歸口管理的行政單位離退休

109.57

109.57

0.00

[2080502]事業(yè)單位離退休

0.55

0.55

0.00

[2080505]機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

113.12

113.12

0.00

[2080506]機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

45.25

45.25

0.00

[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

51.07

51.07

0.00

[21007]計劃生育事務(wù)

13.91

13.91

0.00

[2100717]計劃生育服務(wù)

13.91

13.91

0.00

[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療

37.16

37.16

0.00

[2101101]行政單位醫(yī)療

37.16

37.16

0.00

[221]住房保障支出

88.12

88.12

0.00

[22102]住房改革支出

88.12

88.12

0.00

[2210201]住房公積金

88.12

88.12

0.00

[221020101]其他單位住房公積金

88.12

88.12

0.00

6

一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

單位名稱:鶴山市人民政府辦公室                             單位:萬元


部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目

2017年預(yù)算

合計

1480.27

[301]工資福利支出

1006.45

[30101]基本工資

549.90

[30102]津貼補貼

60.45

[30103]獎金

213.19

[30104]其他社會保障繳費

24.15

[30108]機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

113.12

[30109]職業(yè)年金繳費

45.25

[30199]其他工資福利支出

0.40

[302]商品和服務(wù)支出

136.58

[30201]辦公費

8.00

[30202]印刷費

1.00

[30205]水費

0.50

[30206]電費

5.00

[30207]郵電費

27.52

[30211]差旅費

5.00

[30215]會議費

5.00

[30217]公務(wù)接待費

5.00

[30231]公務(wù)用車運行維護(hù)費

5.00

[30239]其他交通費用

42.55

[30299]其他商品和服務(wù)支出

32.00

[303]對個人和家庭的補助

337.24

[30302]退休費

125.06

[30309]獎勵金

13.91

[30311]住房公積金

88.12

[30399]其他對個人和家庭的補助

110.15




7

一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

單位名稱:鶴山市人民政府辦公室                            單位:萬元


部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目

2017年預(yù)算

合計

938.36

[302]商品和服務(wù)支出

658.52

[30215]會議費

20.00

[30217]公務(wù)接待費

90.00

[30231]公務(wù)用車運行維護(hù)費

41.50

[30299]其他商品和服務(wù)支出

507.02

[305]轉(zhuǎn)移性支出

59.38

[30501]不同級政府間轉(zhuǎn)移性支出

59.38

[310]資本性支出

220.46

[31002]辦公設(shè)備購置

220.46


8

一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

單位名稱:鶴山市人民政府辦公室                               單位:萬元

項 目

2017年預(yù)算

行政經(jīng)費

1775.21

三公”經(jīng)費

141.50

其中:(一)因公出國(境)支出

0.00

              (二)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)支出

46.50

             1.公務(wù)用車購置

0.00

             2. 公務(wù)用車運行維護(hù)費

46.50

          (三)公務(wù)接待費支出

95.00

 


注:

1、行政經(jīng)費包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等(不包括離退休支出,包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、 取暖費、交通費、差旅費、會設(shè)費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計范圍) (2)一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會設(shè)費、辦公用房維修租賃、購置費(包括設(shè)備、計算機、車輛等)、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、 信息網(wǎng)絡(luò)運行維護(hù)費等。

2、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、 培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費用。

9

2017年政府性基金預(yù)算支出情況表

單位名稱:鶴山市人民政府辦公室                                    單位:萬元


功能科目名稱

政府性基金預(yù)算支出

小計

其中:基本支出

項目支出





注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。


10

2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

單位名稱:鶴山市人民政府辦公室                                 單位:萬元


支出項目類別(資金使用單位)

總計

財政撥款

財政專戶撥款

其他資金

合計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算


1

2

3

4

5

6

7

合計

1480.27

1480.27

1480.27

0.00

0.00

0.00

0.00

鶴山市人民政府辦公室

1480.27

1480.27

1480.27

0.00

0.00

0.00

0.00

工資和福利支出

1006.45

1006.45

1006.45

0.00

0.00

0.00

0.00

商品和服務(wù)支出

136.58

136.58

136.58

0.00

0.00

0.00

0.00

對個人和家庭的補助

337.24

337.24

337.24

0.00

0.00

0.00

0.00


11

2017年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

單位名稱:鶴山市人民政府辦公室   &;                             單位:萬元


支出項目類別(資金使用單位)

總計

財政撥款

財政專戶撥款

其他資金

績效目標(biāo)

合計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算


1

2

3

4

5

6

7

8

合計

938.36

938.36

938.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

鶴山市人民政府辦公室

938.36

938.36

938.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

重點項目協(xié)調(diào)經(jīng)費

180.00

180.00

180.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

駐京聯(lián)絡(luò)處經(jīng)費

3.00

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

春節(jié)慰問及新春團拜活動經(jīng)費

80.00

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

行政復(fù)議案件辦案專項經(jīng)費

6.00

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

緝私補助專項資金

17.50

17.50

17.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

應(yīng)急平臺及電子化會議室建設(shè)資金

231.86

231.86

231.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

后勤服務(wù)專項經(jīng)費

130.00

130.00

130.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

重大活動、重要會議、政府機關(guān)管理等方面支出

130.00

130.00

130.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

政府政務(wù)公開審批專項經(jīng)費

30.00

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

法制建設(shè)專項經(jīng)費

30.00

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

其他相關(guān)機構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)費

100.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2017年本部門收入預(yù)算2591.42萬元,比上年增加178.23萬元,增長7.39%,主要原因是:1、上年基本戶結(jié)余納入今年收入;2、今年“應(yīng)急平臺多媒體會議系統(tǒng)設(shè)備采購項目”支出較大;支出預(yù)算2418.63萬元,比上年增加5.44萬元,增長0.23%, 主要原因是今年“應(yīng)急平臺多媒體會議系統(tǒng)設(shè)備采購項目”支出較大。

二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排141.50萬元,比上年減少14萬元,下降9.00%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,減少公務(wù)接待費支出,加強公務(wù)用車使用管理。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務(wù)用車購置及運行費46.50萬元,比上年減少13.50萬元,下降22.50%,主要原因是加強公務(wù)用車使用管理;公務(wù)接待費95萬元,比上年減少0.5萬元,下降0.52%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,減少公務(wù)接待費支出。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2017年,本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排136.58萬元,比上年增加0.28萬元,增長0.21%,主要原因是人員變動。其中:辦公費8萬元,印刷費1萬元,水費0.5萬元,電費5萬元,郵電費27.52萬元,差旅費5萬元,會議費5萬元,公務(wù)接待費5萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費5萬元,其他交通費用42.55萬元,其他商品和服務(wù)支出32萬元。

四、政府采購情況

2017年本部門政府采購安排220.46萬元,其中:貨物類采購預(yù)算220.46萬元,工程類采購預(yù)算0萬元,服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至20161231日,鶴山市人民政府辦公室車輛資產(chǎn)共有25輛,其中13輛外借,本單位使用12輛,均為一般公務(wù)用車。

六、預(yù)算績效信息公開情況

鶴山市人民政府辦公室2017年沒有設(shè)置績效目標(biāo)。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金收入,包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、??顚S觅Y金收入等。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

8.結(jié)轉(zhuǎn)下年:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

13.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。


附表:部門預(yù)算公開表格說明(市府辦2017).XLS