目 錄
第一部分 鶴山市西江大堤管理所概況
一、 部門主要職能
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 鶴山市西江大堤管理所2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 鶴山市西江大堤管理所2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市西江大堤管理所概況
部門職責(zé)
鶴山市西江大堤管理所是鶴山市水務(wù)局直管事業(yè)單位,主要工作是做好堤防工程的日常運行、觀測、維護(hù)管理、防汛、歲修等工作,促使大堤管理向制度化、規(guī)范化、法制化、科學(xué)化的方向邁進(jìn),努力提高現(xiàn)代化管理水平,確保大堤萬無一失。
二、 機構(gòu)設(shè)置
(一)本部門無下屬單位,部門預(yù)算為本級預(yù)算。
(二)本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況
鶴山市西江大堤管理所編制12人,實有11人,離退休7人。
第二部分 鶴山市西江大堤管理所2015年部門決算表
第三部分 鶴山市西江大堤管理所2015年部門決算情況說明
2015年支出決算280.84萬元,其中:財政撥款支出280.84萬元。
2015年財政撥款支出按用途劃分,基本支出170.64萬元,占60.76%,其中:工資福利支114.12萬元,對個人和家庭的補43.86萬元,商品和服務(wù)支12.66萬元。 項目支出110.20萬元,占39.24%,主要的項目支出有:水利工程運行與維護(hù)費。
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
鶴山市西江大堤管理所2015年收入決算數(shù)為280.84萬元,具體情況如下:
1.一般公共預(yù)算財政撥款208.84萬元,比2014年決算增加53.57萬元,增長25.65%。主要原因:是住房公積金、住房改革性補貼等原因?qū)е氯藛T工資增加、退休人員工資增加導(dǎo)致社會保障和就業(yè)支出增加等。
二、2015年收入決算情況說明
2015年收入決算280.84萬元,其中:財政撥款收入280.84萬元,占100%。其他收入0萬元。
三、2015年度支出決算情況說明
2015年支出決算280.84萬元。其中:財政撥款支出280.84萬元。包括:
(一)基本支出170.64萬元,占60.76%,其中:工資福利支出114.12萬元,占66.87%;對個人和家庭的補助43.87萬元,占25.71%;商品和服務(wù)支出12.66萬元,占7.42%。
(二)項目支出決算110.20萬元,占39.24%。 其中:一般公共服務(wù)農(nóng)林水決算支出110.20萬元,主要支出項目有水利工程運行與維護(hù)支出110.20萬元,占100%。
四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
一般公共預(yù)算財政撥款收入280.84萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加3.29萬元,增長1.17%;主要原因是住房公積金、住房改革性補貼等原因?qū)е氯藛T工資增加、退休人員工資增加導(dǎo)致社會保障和就業(yè)支出增加等;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元;一般公共預(yù)算財政撥款支出280.84萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加3.29萬元,增長1.17%,政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
五、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鶴山市西江大堤管理所2015年一般公共預(yù)算財政撥款支出280.84萬元,占本年支出合計的100%。比2014年決算增加53.57萬元,增長25.65%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況
鶴山市西江大堤管理所一般公共預(yù)算財政撥款主要用于以方面:社會保障和就業(yè)支出26.70萬元,占9.51%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.27萬元,占3.3%;農(nóng)林水支出231.09萬元,占82.29%;住房保障支出13.78萬元,占4.91%。
六、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
鶴山市西江大堤管理所2015年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出170.64萬元,其中:
(一)工資福利支出114.12萬元,占基本支出的66.88%。主要包括基本工資62.68萬元,津貼補貼11.71萬元,獎金8.83萬元,績效工資14.98萬元,社會保障繳費15.92萬元。
(二)商品和服務(wù)支出12.66萬元,主要包括辦公費2.18萬元,手續(xù)費0.02萬元,水費0.17萬元,電費1.61萬元,郵電費0.39萬元,維修(護(hù))費0.33萬元,培訓(xùn)費0.24萬元,公務(wù)接待費2.43萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費3.99萬元,其他商品和服務(wù)支出1.3萬元。
(三)對個人和家庭的補助43.86萬元,主要包括退休費26.7萬元,獎勵金2.45萬元,住房公積金13.78萬元,其他對個人和家庭的補助支出0.93萬元。
七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
鶴山市西江大堤管理所2015年“三公經(jīng)費”財政撥款決算支出共2.43萬元,完成預(yù)算2.43的100%。其中:
1.因公出國(境)費支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元;公務(wù)用車運行及維護(hù)費0萬元。原因:嚴(yán)格執(zhí)行車輛使用管理制度,加強公務(wù)用車使用管理,減少公務(wù)用車運行維護(hù)費支出。
3.公務(wù)接待費支出2.43萬元,主要用于接待各部門業(yè)務(wù)交流支出。公務(wù)接待費增減變化原因:認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央“八大規(guī)定”,嚴(yán)格控制公務(wù)接待費標(biāo)準(zhǔn),做好厲行節(jié)約,減少公務(wù)接待費支出 。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2015年,本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排12.66萬元,其中:辦公費2.18萬元,手續(xù)費0.02萬元,水費0.17萬元,電費1.61萬元,郵電費0.39萬元,維修(護(hù))費0.33萬元,培訓(xùn)費0.24萬元,公務(wù)接待費2.43萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費3.99萬元,其他商品和服務(wù)支出6.69萬元。
(二)政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購安排0.14萬元,其中:貨物類采購預(yù)算0.14萬元,工程類采購預(yù)算0萬元,服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:本部門共有車輛0輛,其中,一般公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
2016年,本部門沒有績效項目標(biāo)管理的項目。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指中央財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所
取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外
開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)
營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)
營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止,當(dāng)年剩余的資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、“三公”經(jīng)費:納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出