目 錄
一、部門主要職責
二、部門決算單位構(gòu)成
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2017年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
(一)部門主要職責
鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心主要職能:負責沙坪河流域防汛排澇工作。
(二)部門決算單位構(gòu)成
鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心編制29人,實有27人,離退休10人。鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心主要是以防汛排澇為工作重心,一切工作都是為確保防洪機組、設(shè)備設(shè)施安全運行,為防汛排澇做好準備。
我部門是鶴山市水務局的直管單位,按照部門決算編報要求,單獨編制本部門決算。
第二部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2017年部門決算表
第三部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2017年部門決算情況說明
(一)年度收入總體情況
鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2017年度總收入650.54萬元,其中本年收入650.54萬元。具體情況如下:
1.財政撥款收入650.54萬元, 比上年決算數(shù)增加84.44萬元,增長14.92%,主要變動情況:人員費用的增加。
3.事業(yè)收入0.00萬元,與上年決算數(shù)持平。
4.經(jīng)營收入0.00萬元,與上年決算數(shù)持平。
(二)年度支出總體情況
鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2017年年度總支出650.54萬元,其中本年支出650.54萬元。具體情況如下:
1.基本支出522.30萬元, 比上年決算數(shù)增加23.45萬元,增長4.70%,主要變動情況:人員費用的增加。
2.項目支出128.24萬元, 比上年決算數(shù)增加60.99萬元,增長90.69%,主要變動情況:一是2016年的部分的冬修項目完工后,其中的37萬元項目款項,跨年度安排在2017年的部門預算中支付,導致項目支出決算增長。
4.經(jīng)營支出0.00萬元,與上年決算數(shù)持平。
5.對附屬單位補助支出0.00萬元,與上年決算數(shù)持平。
鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2017年度財政撥款收入合計650.54萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入650.54萬元,比上年決算數(shù) 增加84.44萬元, 增長14.92%;主要變動情況:人員費用的增加 ;政府性基金預算財政撥款收入 0.00萬元,比上年決算數(shù) 增加(減少)0.00萬元,與上年決算數(shù)持平。
鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2017年度財政撥款支出合計650.54萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出650.54萬元,比年初預算數(shù) 增加84.44萬元, 增長14.92%;主要變動情況:人員費用的增加;政府性基金預算財政撥款支出0.00萬元,比年初預算數(shù) 增加(減少)0.00萬元, 增長(下降)0.00%;與上年決算數(shù)持平。
三、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為7.65萬元,完成預算7.65萬元的100%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00萬元,完成預算0.00萬元的100%;公務用車購置及運行費支出決算為3.50萬元,完成預算3.50萬元的100%;公務接待費支出決算為4.15萬元,完成預算4.15萬元的100%。
2017年度“三公”經(jīng)費支出決算沒有超出預算數(shù)的主要情況:認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出沒有超出預算數(shù)
與上年相比,2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)對比上年度無增減變化。其中:因公出國(境)費支出決算0.00元,對比上年度無增減變化;公務用車購置及運行費支出決算4.15萬元,對比上年度無增減變化;公務接待費支出決算3.50萬元,對比上年度無增減變化。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0.00萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出3.50萬元,占45%;公務接待費支出4.15萬元,占55%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0.00萬元。全年沒有使用財政撥款安排資金。
2.公務用車購置及運行維護費支出3.50萬元,其中:公務用車購置支出為0.00萬元,2017年公務用車購置數(shù)0輛。公務用車運行及維護支出3.50萬元,2017年我鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心公務用車保有量為1輛,主要用于一般公務用車。
3.公務接待費支出4.15萬元,主要用于國內(nèi)的一般公務接待費用 。 2017年我鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心共發(fā)生國內(nèi)接待81次,接待人數(shù)共732人, 主要包括上級調(diào)研、參觀學習交流、工程竣工驗收等公務接待。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出34.57萬元,比上年減少5.63萬元, 降低14%。主要增減變動情況是:厲行節(jié)約的要求, 嚴控費用的支出,把不必要的支出項目減少 。
(二)政府采購支出情況說明
2017年本部門政府采購支出總額21.79萬元,其中:政府采購貨物支出1.8萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出19.99萬元。 授予中小企業(yè)合同金額19.99萬元,占政府采購支出總額的92%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,定向化保障崗位用車0輛、機要通信應急保障用車(綜合保障業(yè)務用車)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是一般公務用車。 單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備6臺(套)。
(四)預算績效管理工作開展情況。
績效管理工作總體情況。2017年,本單位沒有重點項目預算的績效評價。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。
上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。