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2015年度鶴山市水利工程項目管理所預算公開
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2015年度鶴山市水利工程項目管理所預算公開

 

第一部分  2015年鶴山市水利工程項目管理所

預算基本情況說明

 

一、部門基本情況

(一)部門機構設置、職能

鶴山市水利工程項目管理所是鶴山市水務局直管事業(yè)單位,主要工作是確保工程在可行性研究、立項、報建、招標、施工、竣工驗收、結算等環(huán)節(jié)和操作上依法、公開、公平、公正。

(二)人員構成情況

鶴山市水利工程項目管理所編制3人,實有2人。

(三)預算年度的主要工作任務

在2015年預算的主要工作任務是確保工程在可行性研究、立項、報建、招標、施工、竣工驗收、結算等環(huán)節(jié)和操作上依法、公開、公平、公正。依法執(zhí)行基本建設程序。協(xié)助紀檢監(jiān)察部門開展同步預防職務犯罪工作。

二、收入預算說明

2015年部門收入預算57.47萬元,其中:公共財政預算收入28.12萬元,占48.93%。上年項目結轉結余29.35萬元,占51.07%。

三、支出預算說明

(一)支出總體情況

 2015年部門支出預算57.47萬元,其中本年支出57.47萬元,占100%,包括:醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出1.19萬元,占2.08%;農林水(類)支出53.74萬元,占93.5%;住房保障(類)支出2.54萬元,占4.42%。

(二)公共財政預算和基金預算支出情況

2015年公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共57.47萬元。其中:

基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出)28.12萬元。

項目支出預算29.35萬元,主要支出項目有:(1)2012年鶴山市小型農田水利重點縣(宅梧項目區(qū)):0.35萬元;(2)2013年鶴山市小型農田水利重點縣(址山項目區(qū)):15.03萬元;(3)2013年鶴山市小型農田水利重點縣(龍口項目區(qū)):4.82萬元;(4)沙坪河下游改造治理工程(二期)9.15萬元。

四、“三公”經費預算說明

2015年鶴山市水利工程項目管理所用財政撥款數(shù)開支的出國(境)經費、車輛購置及運行費、公務接待費(簡稱“三公”經費)支出合計0.19萬元。

(一)因公出國(境)經費支出0萬元。

(二)公務用車購置費支出0萬元。2015年公務用車購置數(shù)0輛。

(三)公務用車運行維護費支出0萬元,主要包括0臺公務用車運行維護費支出0萬元。

(四)公務接待費支出0.19萬元。主要包括單位公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費及年審撫養(yǎng)費等支出。

“三公”經費增減變化原因:2015年“三公”經費支出合計      0.19萬元,比上年同期減少0萬元。其中:

(一)因公出國(境)經費支出0萬元,與上年同期持平,原因:厲行節(jié)約,減少開支。

(二)公務用車購置費支出0萬元,與上年同期持平。

(三)公務用車運行維護費支出0萬元,比上年同期減少0.04萬元。原因:嚴格執(zhí)行車輛使用管理制度,加強公務用車使用管理,減少公務用車運行維護費支出。         。

(四)公務接待費支出0.19萬元,比上年同期減少0.41萬元。原因:認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴格控制公務接待費標準,做好厲行節(jié)約,減少公務接待費支出。

(五)會議費支出0萬元,比上年減少0.12萬元,原因:嚴格控制會議費支出標準,厲行節(jié)約,減少會議費支出。

 

 

第二部分,部門預算公開表一

 

 

 

 

 2015 年部門收支預算總表

單位名稱:鶴山市水利工程項目管理所

 

單位:萬元

收入

支出

項目

預算數(shù)

項目

預算數(shù)

一、公共財政預算收入

       28.12

一、一般公共服務

 

 

 

二、國防

 

二、基金預算收入

 

三、公共安全

 

 

 

四、教育

 

三、專款專用資金收入

 

五、科學技術

 

 

 

六、文化體育與傳媒

 

四、事業(yè)收入

 

七、社會保障和就業(yè)

 

 

 

八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育

        1.19

五、事業(yè)單位經營收入

 

九、節(jié)能環(huán)保

 

 

 

十、城鄉(xiāng)社區(qū)

 

六、其他收入

 

十一、農林水

       53.74

 

 

十二、交通運輸

 

 

 

十三、資源勘探電力信息等

 

 

 

十四、商業(yè)服務業(yè)等

 

 

 

十五、金融

 

 

 

十六、國土海洋氣象等

 

 

 

十七、住房保障

        2.54

 

 

十八、糧油物資儲備

 

 

 

十九、國債還本付息

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合計

     28.12

本年支出合計

     57.47

七、上級補助收入

 

二十一、上繳上級支出

 

八、附屬單位上繳收入

 

二十二、對附屬單補助支出

 

九、用事業(yè)基金彌補收支差額

 

二十三、結轉下年

 

十、上年結轉結余

       29.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入總計

     57.47

支出總計

     57.47

 

 

 

 

 

 

 

 

注:按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級科目支出預算數(shù),其中:教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、社會保障和就業(yè)、農林水和住房保障等重點支出需細化到項級支出科目。

 

 

第二部分,部門預算公開表二

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2015 年部門公共財政預算撥款
及基金預算撥款支出預算表(基本支出)

單位:鶴山市水利工程項目管理所                         

 

 

 單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

公共財政
預算撥款

基金預算
撥款

 

 

 

合    計

28.12

28.12

 

210

 

 

 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

1.19

1.19

 

 

05

 

   醫(yī)療保障

0.78

0.78

 

 

 

02

     事業(yè)單位醫(yī)療

0.78

0.78

 

 

07

 

   計劃生育事務

0.41

0.41

 

 

 

17

     計劃生育服務

0.41

0.41

 

213

 

 

 農林水支出

24.39

24.39

 

 

03

 

   水利

24.39

24.39

 

 

 

03

     機關服務

24.39

24.39

 

221

 

 

 住房保障支出

2.54

2.54

 

 

02

 

   住房改革支出

2.54

2.54

 

 

 

01

     住房公積金

2.54

2.54

 

 

 

第二部分,部門預算公開表三

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2015 年部門公共財政預算撥款
及基金預算撥款支出預算表(項目支出)

單位:鶴山市水利工程項目管理所                         

 

 

 單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

公共財政
預算撥款

基金預算
撥款

 

 

 

合  計

29.35

29.35

 

213

 

 

農林水支出

29.35

29.35

 

 

03

 

  水利

29.35

29.35

 

 

 

05

    水利工程建設

29.35

29.35

 

 

 

第二部分,部門預算公開表四

 

 

 

 2015 年“三公”經費預算財政撥款情況統(tǒng)計表

單位名稱:鶴山市水利工程項目管理所                          

 單位:萬元

項目

本年預算數(shù)

合計

0.19

1、因公出國(境)費用

 

2、公務接待費

0.19

3、公務用車費

 

其中:(1)公務用車運行維護費

 

      (2)公務用車購置

 

 

 

    注:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

 

第二部分,部門預算公開表五

 

 

 

 

 

2015年部門公共財政預算撥款
及基金預算撥款支出預算表(基本支出按經濟分類科目)

單位:鶴山市水利工程項目管理所                         

單位:萬元

經濟科目

預算內

合計

一般公共預算

基金預算

合計

        28.12

          28.12

 

301  工資福利支出

22.32

22.32

 

  30101  基本工資

13.43

13.43

 

  30102  津貼補貼

1.80

1.80

 

  30103  獎金

1.63

1.63

 

  30104  社會保障繳費

2.42

2.42

 

  30107  績效工資

3.04

3.04

 

302  商品和服務支出

2.85

2.85

 

  30217  公務接待費

0.19

0.19

 

  30299  其他商品和服務支出

2.66

2.66

 

303  對個人和家庭的補助

2.95

2.95

 

  30309  獎勵金

0.41

0.41

 

  30311  住房公積金

2.54

2.54