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2017年鶴山市水務(wù)局(匯總)部門預(yù)算公開
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2017年鶴山市水務(wù)局(匯總)部門預(yù)算公開



目錄


第一部分 鶴山市水務(wù)局(匯總)概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2017年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

七、一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋


第一部分 鶴山市水務(wù)局(匯總)概況

一、主要職責

鶴山市水務(wù)局是主管全市水務(wù)工作的職能部門,屬于縣級行政單位,執(zhí)行行政單位會計制度。主要職責:

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)水行政的方針、政策和法律法規(guī),結(jié)合本市實際,研究起草水行政地方性規(guī)定和有關(guān)政策并組織實施。

2、統(tǒng)籌全市水務(wù)建設(shè)和管理,組織編制本市水務(wù)中、長期發(fā)展規(guī)劃及年度計劃并組織實施,組織本市國民經(jīng)濟總體規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設(shè)項目中有關(guān)水務(wù)論證工作。

3、負責本市水資源(含空中水、地表水、地下水)的統(tǒng)一管理。

4、制定水資源中長期供求計劃、水量分配調(diào)度方案,并監(jiān)督實施;組織水源監(jiān)測、水環(huán)境調(diào)查評價,發(fā)布全市水資源公報;歸口管理計劃用水、節(jié)約用水工作;組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度,核定水域納污能力,提出水功能區(qū)劃分和限制排污總量建議;對水資源保護實施監(jiān)督管理。

5、組織實施和指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法,查處違法行為,協(xié)調(diào)仲裁部門間和各鎮(zhèn)(街)間的水事糾紛,負責組織和協(xié)調(diào)涉水突發(fā)事件的應(yīng)急處理。

6、組織實施和指導(dǎo)水務(wù)設(shè)施、江河水域及其岸線和管理與保護,負責江河河口、灘涂的綜合治理和開發(fā)、利用,負責本市范圍內(nèi)的河道采砂管理工作,實施河道占用許可制度。

7、負責制定水土保持的措施,組織、指導(dǎo)水土流失的監(jiān)測和綜合防治,組織實施水土保持項目核準制度。

8、負責水庫、水電站大壩的安全監(jiān)督,組織實施水庫安全調(diào)度、水庫控制運用計劃核準制度。

9、主管本市水務(wù)和涉水工程建設(shè)的監(jiān)督管理,負責本市水務(wù)工程建設(shè)質(zhì)量和安全監(jiān)督,負責實施具有控制性的或跨區(qū)域的重要水利工程的建設(shè)和運行管理。

10、指導(dǎo)各鎮(zhèn)(街)水務(wù)工作,組織、協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè),按規(guī)定開展水能資源開發(fā)調(diào)查和指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)工作,對水利和小水電工程進行行業(yè)管理,組織建設(shè)和管理大中型水利工程,組織協(xié)調(diào)機電排灌工程和農(nóng)村小水電、電氣化建設(shè)和小水電代燃工作,指導(dǎo)水務(wù)隊伍建設(shè),管理直屬單位。

11、承擔水務(wù)系統(tǒng)的科技、教育和技術(shù)合作交流工作,組織實施國家有關(guān)技術(shù)質(zhì)量標準和規(guī)程、規(guī)范,承擔水庫移民安置工作。

12、承擔市防汛、防旱、防風指揮部的日常工作和水庫移民安置工作。

13、負責全市供水、用水、節(jié)水、排水、污水處理等行業(yè)管理工作,編制本市供水、排水規(guī)劃,年度工程建設(shè)計劃等。

14、承辦市人民政府和上級水利部門交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

(一)本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,包括:鶴山市水務(wù)局本級預(yù)算,以及納入編制范圍的5個下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括:鶴山市水政監(jiān)察大隊、鶴山市機電排灌管理站、鶴山市水利工程項目管理所、鶴山市西江大堤管理所、鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心。

(二)本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況

1、鶴山市水務(wù)局共有行政編制29人,實有人數(shù)29人,離退休人數(shù)23人。

2、鶴山市水政監(jiān)察大隊共有參公管理事業(yè)編制10人,實有人數(shù)10人,退休人數(shù)1人。

3、鶴山市機電排灌管理站共有事業(yè)編制8人,實有8人,退休人員2人。

4、鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心共有事業(yè)編制30人,實有26人,退休9人。

5、鶴山市西江大堤管理所共有事業(yè)編制12人,實有11人,退休7人。

6、鶴山市水利工程項目管理所共有編制3人,實有2人。


第二部分 2017年部門預(yù)算表

第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2017年本部門收入預(yù)算14080.45萬元,比上年增加3035.8萬元,增長21.56%,主要原因是項目支出增加;支出預(yù)算14080.45萬元,比上年增加3035.8萬元,增長21.56%, 主要原因是項目支出增加。

二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排47.24萬元,與上年保持不變主要原因是厲行節(jié)約,減少開支。其中:

因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;

公務(wù)用車購置及運行費13.7萬元,與上年保持不變,主要原因:嚴格執(zhí)行車輛使用管理制度,加強公務(wù)用車使用管理,減少公務(wù)用車運行維護費支出;

公務(wù)接待費支出預(yù)算33.54萬元,與上年保持不變,主要原因: 認真貫徹執(zhí)行中央“八大規(guī)定”,嚴格控制公務(wù)接待費標準,做好厲行節(jié)約,減少公務(wù)接待費支出 。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2017年,本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排152.54萬元,其中:辦公費20.89萬元,水費0.73萬元,電費6.9萬元,郵電費18.92萬元,會議費16.03萬元,公務(wù)接待費16.03萬元,勞務(wù)費4.08萬元,工會經(jīng)費8.89萬元,公務(wù)用車運行維護費9.5萬元,其他交通費用27.3萬元,其他商品和服務(wù)支出38.5萬元。

四、政府采購情況

2017年本部門政府采購安排184.91萬元,其中:貨物類采購預(yù)算77.4萬元,工程類采購預(yù)算0萬元,服務(wù)類采購預(yù)算107.51萬元。


五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至20161231日,本部門共有車輛6輛,其中,一般公務(wù)用車4(有一輛已移交市公務(wù)用車運行平臺使用)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

2017年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛,單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

六、預(yù)算績效信息公開情況

2017年,我局鶴山市大雁山排水渠整治工程167.40萬元納入重點預(yù)算的績效評價項目。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金收入,包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、??顚S觅Y金收入等。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

8.結(jié)轉(zhuǎn)下年:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

13.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2017年鶴山市水務(wù)局匯總部門預(yù)算公開表格說明.XLS