鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度部門決算
目 錄
第一部分 鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況
一、 部門主要職能
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況
(一)部門主要職能
鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是主管全市安全生產(chǎn)工作的職能部門,內(nèi)設(shè)辦公室、監(jiān)管一股、監(jiān)管二股、執(zhí)法監(jiān)察大隊、職業(yè)健康監(jiān)管股。主要職能:1、承擔(dān)市安全生產(chǎn)委員會辦公室的日常工作;2、綜合管理全市安全生產(chǎn)工作;3、依法行使全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督職權(quán),指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督有關(guān)部門的安全生產(chǎn)工作;4、依法行駛?cè)邪踩a(chǎn)監(jiān)督職權(quán);5、負(fù)責(zé)發(fā)布全市安全生產(chǎn)信息,綜合管理生產(chǎn)安全傷亡事故統(tǒng)計和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法分析工作;6、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)檢測檢驗工作,負(fù)責(zé)安全評價、安全培訓(xùn)、安全認(rèn)證、安全咨詢等社會中介組織資質(zhì)的監(jiān)督管理工作;7、負(fù)責(zé)綜合監(jiān)督管理危險化學(xué)品和煙花爆竹安全生產(chǎn)工作;8、組織、指導(dǎo)全市安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核、考評工作、安全生產(chǎn)宣傳教育工作,負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員的安全培訓(xùn)、考核工作;9、依法監(jiān)督檢查新建、改建、擴建工程項目的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用(簡稱“三同時”)情況;10、負(fù)責(zé)依法查處生產(chǎn)經(jīng)營單位違法案件,負(fù)責(zé)有關(guān)監(jiān)督檢查、行政處罰、行政強制等工作;11、組織實施注冊安全主任制度和注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格制度;12、擬定安全生產(chǎn)科技規(guī)劃,組織、指導(dǎo)全市安全生產(chǎn)重大科學(xué)技術(shù)研究,技術(shù)示范和全市安全生產(chǎn)信息化工作;13、負(fù)責(zé)工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作,依法監(jiān)督用人單位貫徹執(zhí)行國家有關(guān)職業(yè)病防治法律法規(guī)規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)情況;依法組織查處職業(yè)病危害事故和違法違規(guī)行為;按照職責(zé)分工,擬定工作場所職業(yè)衛(wèi)生有關(guān)執(zhí)法規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn);負(fù)責(zé)新建、改建、擴建工程項目和技術(shù)改造、技術(shù)引進項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”的備案、審核、審查和竣工驗收及監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)監(jiān)督管理用人單位職業(yè)病危害項目申報工作;負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定和監(jiān)督管理工作;組織指導(dǎo)并監(jiān)督檢查有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)工作;14、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)較大以上安全生產(chǎn)事故災(zāi)難的應(yīng)急救援工作,制定應(yīng)急救援預(yù)案和工作規(guī)劃,做好預(yù)警預(yù)報、人員調(diào)集、組織救援、物質(zhì)保障、善后處理等方面工作,落實各項應(yīng)急措施;15、承辦市人民政府和江門市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構(gòu)成
按照部門決算編報要求,納入我部門2016年度部門決算編報范圍的單位只有本級單位1個。
第二部分 鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年部門決算表
收入支出決算總表 | ||||||
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| 公開01表 | |
部門:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
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| 單位:萬元 | |
收入 | 支出 | |||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) | |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | |
一、財政撥款收入 | 1 | 493.09 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 27 |
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二、上級補助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 28 |
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三、事業(yè)收入 | 3 |
| 三、國防支出 | 29 |
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四、經(jīng)營收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 30 |
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五、附屬單位上繳收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 31 |
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六、其他收入 | 6 | 9.53 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 32 |
| |
| 7 |
| 七、文化教育與傳媒支出 | 33 |
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| 8 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 34 | 34.85 | |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 35 | 13.78 | |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 36 |
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| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 37 |
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| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 38 |
| |
| 13 |
| 十三、交通運輸支出 | 39 |
| |
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 40 | 412.44 | |
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 41 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 42 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 43 |
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| 18 |
| 十八、國土海洋氣象德國支出 | 44 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 45 | 32.02 | |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲備支出 | 46 |
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| 21 |
| 二十一、其他支出 | 47 | 13.17 | |
本年收入合計 | 22 | 502.62 | 本年支出合計 | 48 |
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用事業(yè)基金彌補收支差額 | 23 |
| 結(jié)余分配 | 49 |
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 12.04 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 50 | 8.40 | |
| 25 |
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| 51 |
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合計 | 26 | 514.66 | 合計 | 52 | 514.66 |
收入決算表 | |||||||||||||||
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| 公開02表 | ||||||
部門:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
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| 單位:萬元 | ||||||||||
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
合計 | 502.62 | 493.09 |
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| 9.53 | ||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 34.85 | 34.85 |
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20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 29.26 | 29.26 |
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2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 29.26 | 29.26 |
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| |||||||
20808 | 撫恤 | 5.58 | 5.58 |
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| |||||||
2080801 | 死亡撫恤 | 5.58 | 5.58 |
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| |||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 13.78 | 13.78 |
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| |||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 9.07 | 9.07 |
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| |||||||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 9.07 | 9.07 |
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| |||||||
21007 | 計劃生育事務(wù) | 4.71 | 4.71 |
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| |||||||
2100717 | 計劃生育服務(wù) | 4.71 | 4.71 |
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| |||||||
215 | 資源勘探信息等支出 | 412.44 | 412.44 |
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| |||||||
21506 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督 | 412.44 | 412.44 |
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| |||||||
2150601 | 行政運行 | 335.61 | 335.61 |
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| |||||||
2150602 | 一般行政管理事務(wù) | 25.88 | 25.88 |
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| |||||||
2150699 | 其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出 | 50.94 | 50.94 |
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| |||||||
221 | 住房保障支出 | 32.02 | 32.02 |
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| |||||||
22102 | 住房改革支出 | 32.02 | 32.02 |
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2210201 | 住房公積金 | 32.02 | 32.02 |
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| |||||||
229 | 其他支出 | 9.53 |
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| 9.53 | |||||||
22999 | 其他支出 | 9.53 |
|
|
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| 9.53 | |||||||
2299901 | 其他支出 | 9.53 |
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| 9.53 |
支出決算表 | |||||||||
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| 公開03表 | |
部門:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
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| 單位:萬元 | ||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 506.26 | 455.32 | 50.94 |
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208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 34.85 | 34.85 |
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20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 29.26 | 29.26 |
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2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 29.26 | 29.26 |
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20808 | 撫恤 | 5.58 | 5.58 |
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2080801 | 死亡撫恤 | 5.58 | 5.58 |
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210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 13.78 | 13.78 |
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21005 | 醫(yī)療保障 | 9.07 | 9.07 |
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| ||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 9.07 | 9.07 |
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21007 | 計劃生育事務(wù) | 4.71 | 4.71 |
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2100717 | 計劃生育服務(wù) | 4.71 | 4.71 |
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215 | 資源勘探信息等支出 | 412.44 | 361.50 | 50.94 |
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21506 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督 | 412.44 | 361.50 | 50.94 |
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2150601 | 行政運行 | 335.61 | 335.61 |
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2150602 | 一般行政管理事務(wù) | 25.88 | 25.88 |
|
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2150699 | 其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出 | 50.94 |
| 50.94 |
|
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221 | 住房保障支出 | 32.02 | 32.02 |
|
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22102 | 住房改革支出 | 32.02 | 32.02 |
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2210201 | 住房公積金 | 32.02 | 32.02 |
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229 | 其他支出 | 13.17 | 13.17 |
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22999 | 其他支出 | 13.17 | 13.17 |
|
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2299901 | 其他支出 | 13.17 | 13.17 |
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財政撥款收入支出決算總表 | ||||||||||||
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| 公開04表 | |||||
部門:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
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| 單位:萬元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | |||||
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 | |||||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 493.09 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 28 |
|
|
| |||||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 |
| 二、外交支出 | 29 |
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| 3 |
| 三、國防支出 | 30 |
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| |||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 |
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| |||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 |
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| |||||
| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 33 |
|
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| |||||
| 7 |
| 七、文化教育與傳媒支出 | 34 |
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| |||||
| 8 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 35 | 34.85 | 34.85 |
| |||||
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 36 | 13.78 | 13.78 |
| |||||
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 37 |
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| |||||
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
38 |
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| |||||
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 39 |
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| |||||
| 13 |
| 十三、交通運輸支出 | 40 |
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| |||||
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 412.44 | 412.44 |
| |||||
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 42 |
|
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| |||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 |
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| |||||
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 44 |
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| |||||
| 18 |
| 十八、國土海洋氣象德國支出 | 45 |
|
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| |||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 32.02 | 32.02 |
| |||||
| 20 |
| 二十、糧油物資儲備支出 | 47 |
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| |||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 |
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本年收入合計 | 22 | 493.09 | 本年支出合計 | 49 | 493.09 | 493.09 |
| |||||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 23 |
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 50 |
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一般公共預(yù)算財政撥款 | 24 |
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| 51 |
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政府性基金預(yù)算財政撥款 | 25 |
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| 52 |
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| 26 |
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| 53 |
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| |||||
合計 | 27 | 493.09 | 合計 | 54 | 493.09 | 493.09 |
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一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
|
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| 公開05表 | |
部門:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
| 單位:萬元 | ||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 493.09 | 442.15 | 50.94 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 34.85 | 34.85 |
| ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 29.27 | 29.27 |
| ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 29.27 | 29.27 |
| ||
20808 | 撫恤 | 5.58 | 5.58 |
| ||
2080801 | 死亡撫恤 | 5.58 | 5.58 |
| ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 13.78 | 13.78 |
| ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 9.07 | 9.07 |
| ||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 9.07 | 9.07 |
| ||
21007 | 計劃生育事務(wù) | 4.71 | 4.71 |
| ||
2100717 | 計劃生育服務(wù) | 4.71 | 4.71 |
| ||
215 | 資源勘探信息等支出 | 412.44 | 361.50 | 50.94 | ||
21506 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督 | 412.44 | 361.50 | 50.94 | ||
2150601 | 行政運行 | 335.62 | 335.62 |
| ||
2150602 | 一般行政管理事務(wù) | 25.88 | 25.88 |
| ||
2150699 | 其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出 | 50.94 |
| 50.94 | ||
221 | 住房保障支出 | 32.02 | 32.02 |
| ||
22102 | 住房改革支出 | 32.02 | 32.02 |
| ||
2210201 | 住房公積金 | 32.02 | 32.02 |
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一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 |
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| 公開06表 |
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部門:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
| 單位:萬元 |
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人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||||||
經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | ||
301 | 工資福利支出 | 276.18 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 44.42 | ||
30101 | 基本工資 | 193.32 | 30201 | 辦公費 | 1.54 | ||
30102 | 津貼補貼 | 19.89 | 30207 | 郵電費 | 9.18 | ||
30103 | 獎金 | 27.09 | 30215 | 會議費 | 0.87 | ||
30104 | 其他社會保障繳費 | 35.88 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 3.89 | ||
303 | 對個人和家庭的補助 | 119.57 | 30226 | 勞務(wù)費 | 2.02 | ||
30302 | 退休費 | 23.43 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 12.00 | ||
30304 | 撫恤金 | 5.58 | 30239 | 其他交通費用 | 14.46 | ||
30309 | 獎勵金 | 4.71 | 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.46 | ||
30311 | 住房公積金 | 32.02 | 310 | 其他資本性支出 | 1.98 | ||
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 53.83 | 31001 | 辦公設(shè)備購置 | 1.98 | ||
人員經(jīng)費合計 | 395.75 | 公用經(jīng)費合計 | 46.40 |
財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | ||||||||||||||
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| 公開07表 | |||
部門:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
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| 單位:萬元 | |||||||
2016年度預(yù)算數(shù) | 2016年度決算數(shù) | |||||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | |||||||
小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
19.76 |
| 13.91 |
| 13.91 | 5.85 | 15.89 |
| 12.00 |
| 12.00 | 3.89 |
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||
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| 公開08表 |
部門:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
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| 單位:萬元 | |||
項 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計 |
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無 |
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一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||||
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| 公開09表 | ||
部門: |
鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局
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| 單位:萬元 | |||||
2016年度預(yù)算數(shù) | 2016年度決算數(shù) | ||||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||||
小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
19.76 |
| 13.91 |
| 13.91 | 5.85 | 15.89 |
| 12.00 |
| 12.00 | 3.89 |
第三部分 鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
收入支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。如下:
2016年度收入總體情況
鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度總收入514.66萬元,
其中財政撥款收入493.09萬元,其他收入9.53萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.04萬元,比2015年決算數(shù)增加95.99萬元,增長了22.93%,主要原因:人員經(jīng)費和專項工作經(jīng)費相應(yīng)增加,并按照要求列入基本戶數(shù)據(jù)。上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入均為零元。
(二)2016年度支出總體情況
鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年總支出決算514.66萬元,其中:財政撥款支出493.09萬元,其他支出13.17萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.40萬元。具體情況如下:
1.社會保障和就業(yè)支出34.85萬元,主要支出項目有退休
費和撫恤金,比2015年決算數(shù)增加7.11萬元,增長了25.63%,主要原因是增加了退休人員。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.78萬元,主要支出項目有醫(yī)療保障和計劃生育事務(wù),比2015年決算數(shù)增加1.58萬元,增長了12.95%,主要原因是醫(yī)療保障費用和計劃生育服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)都有相應(yīng)的調(diào)整。
3.資源勘探信息等支出412.44萬元,主要支出項目有在職人員基本工資、安全生產(chǎn)專項經(jīng)費、安全生產(chǎn)宣傳教育經(jīng)費等,比2015年決算數(shù)增加66.69萬元,增長了19.29%,主要原因是基本工資水平的調(diào)整、安全生產(chǎn)與應(yīng)急救援工作力度的增強,“職業(yè)病防治宣傳周”“安全生產(chǎn)月”等宣傳工作力度加大。
4.住房保障支出32.02萬元,主要支出項目住房公積金,比2015年決算減少0.96萬元,減少了2.91%,主要原因是住房公積金標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整。
5.其他支出13.17萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.40萬元,主要為基本戶數(shù)據(jù),用于保障本部門日常辦公的運行。
二、2016年收入決算情況說明
鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度收入合計502.62萬元,其中財政撥款收入493.09萬元,其他收入9.53萬元。具體情況如下:
社會保障和就業(yè)支出34.85萬元,占財政撥款收入的7.07%。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.78萬元,占財政撥款收入的2.79%。
資源勘探信息等支出412.44萬元,占財政撥款收入的83.64%。
住房保障支出32.02萬元,占財政撥款收入的6.5%。
事業(yè)收入、經(jīng)營收入均為零元。
三、2016年度支出決算情況說明
鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度支出合計506.26萬元。具體情況如下:
(一)基本支出455.32萬元,占本年支出合計的89.94%。其中,社會保障和就業(yè)支出34.85萬元,主要用于退休費和撫恤金;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.78萬元,主要用于醫(yī)療保障和計劃生育事務(wù);資源勘探信息等支出412.44萬元,主要用于在職人員基本工資和日常公用支出;住房保障32.02萬元,主要用于公積金和購房補貼。
(二)項目支出50.94萬元,占本年支出合計的10.06%。其中,資源勘探信息等支出50.94萬元,主要用于安全生產(chǎn)專項經(jīng)費、安全生產(chǎn)宣傳費等。
(三)上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出均為零。
四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入493.09萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加10.02萬元,主要原因是人員經(jīng)費和專項工作經(jīng)費相應(yīng)增加;政府性基金預(yù)算財政撥款收入為零,與年初預(yù)算數(shù)持平;一般公共預(yù)算財政撥款支出493.09萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加10.02萬元,主要原因是人員經(jīng)費和專項工作經(jīng)費相應(yīng)增加;政府性基金預(yù)算財政撥款支出為零,與年初預(yù)算數(shù)持平。
五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出493.09萬元,基本支出442.15萬元,項目支出50.94萬元。具體情況如下:
1.社會保障和就業(yè)支出34.85萬元,基本支出34.85萬元,
項目支出為零,主要支出項目有退休費和撫恤金,比2015年決算數(shù)增加7.11萬元,增長了25.63%,主要原因是增加了退休人員。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.78萬元,基本支出13.78萬元,項目支出為零,主要支出項目有醫(yī)療保障和計劃生育事務(wù),比2015年決算數(shù)增加1.58萬元,增長了12.95%,主要原因是本年度醫(yī)療保障與計劃生育服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整。
3.資源勘探信息等支出412.44萬元,基本支出361.50萬元,項目支出50.94萬元,主要支出項目有在職人員基本工資、安全生產(chǎn)專項經(jīng)費、安全生產(chǎn)宣傳教育經(jīng)費等,比2015年決算數(shù)增加66.69萬元,增長了19.29%,主要原因是基本工資水平的調(diào)整、“職業(yè)病防治法宣傳周”“安全生產(chǎn)月”工作力度加大。
4.住房保障支出32.02萬元,基本支出32.98萬元,項目支出為零,主要支出項目有住房公積金與住房補貼,比2015年決算數(shù)減少0.96萬元,減少了2.91%,主要原因是住房公積金標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整。
六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出442.15萬元,其中,人員經(jīng)費支出395.75萬元,公用經(jīng)費支出46.40萬元。具體情況如下:
1.工資福利支出合計276.18萬元,占基本支出的62.46%,其中,人員經(jīng)費276.18萬元,主要包括基本工資193.32萬元、津貼補貼19.89萬元、獎金27.09萬元、其他社會保障繳費35.88萬元,公用經(jīng)費為零元。
2.商品和服務(wù)支出44.42萬元,占基本支出的10.05%,其中,人員經(jīng)費為零元,公用經(jīng)費44.42萬元,主要包括辦公費1.54萬元、郵電費9.18萬元、會議費0.87萬元、公務(wù)接待費3.89萬元、勞務(wù)費2.02萬元、公務(wù)用車運行維護費12.00萬元、其他交通費用14.46萬元,其他商品和服務(wù)支出0.46萬元。
3.對個人和家庭的補助119.57萬元,占基本支出的27.04%,其中,人員經(jīng)費119.57萬元,主要包括退休費23.43萬元、撫恤金5.58萬元、獎勵金4.71萬元、住房公積金32.02萬元、其他對個人和家庭的補助支出53.83萬元,公用經(jīng)費為零元。
七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共15.89萬元,具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出為零萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出12.00萬元,主要包括:(1)報廢零輛、更新購置零輛,購置支出零萬元;(2)公務(wù)車保有量3輛,全年運行維護費支出12萬元,平均每輛4萬元,完成預(yù)算13.91萬元的86.27%,比2015年公務(wù)用車運行維護費決算數(shù)增加了0.09萬元,主要原因是嚴(yán)格按照公車改革制度要求控制經(jīng)費支出的同時,確保日常巡查以及專項督查工作的需要。
3.公務(wù)接待費支出3.89萬元,完成預(yù)算5.85萬元的66.50%,比2015年公務(wù)接待費決算數(shù)減少1.96萬元,主要用于上級單位檢查和有關(guān)單位有關(guān)業(yè)務(wù)的交流工作等方面的接待。2016年,局機關(guān)發(fā)生國內(nèi)接待51次,接待人數(shù)共486人。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出44.42萬元,比2015年減少了17.5萬元,降低了28.26%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制一般性支出。
政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額1.98萬元,其中,政府采
購貨物1.98萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛;單位價值200萬元以上大型設(shè)備零臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況
2016年,本部門暫未組織對項目進行預(yù)算績效評價。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
九、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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